您好,是的,在三月份。進行申報。
請問老師本月沖紅上月發(fā)票,申報增值稅抵減是不是在3月申報2月份的時候開始抵減
上月開的發(fā)票,本月做紅沖,申報上月增值稅的時候可以直接把紅沖部分的稅額直接減掉嗎
老師,我們去年12月開的票,2月份紅沖了,我現在要報2月份的稅,紅沖的那個在報稅的時候在哪里填可以抵減2月份的稅
老師,沖紅上月發(fā)票,增值稅不能從上月稅額中減除嗎,申報增值稅只能按上月開具的發(fā)票申報是嗎?
老師咨詢個問題 我們公司收到1月份的一張專票,在申報1月份增值稅的時候已經抵扣,2月底發(fā)現開票的商品規(guī)格有誤,當天對方又紅沖了 同時開了一份金額一樣的專票 請問我該怎么做賬務處理 申報2月份申報增值稅的時候怎么申報
購買茶具900多放管理費用辦公費合適嗎
老師,您好,企業(yè)購買廠房,需要交哪些稅,這些稅分別什么時間開始交,交的周期分別(月度,季度還是年度)是怎么樣的
老師您好,想再確認下新大學生入職及從關聯方單位調入員工發(fā)生的路費,住宿費在差旅費中核算,進項稅額是否可以抵扣?個人理解這屬于福利性質吧,所以不太確定抵扣問題
銀行貸款付的利息開發(fā)票能抵成本么
老師,我這邊要離職,交接需要交接什么,更改哪里呢? 有幾個公司我是辦稅人
請教,中標后,還沒簽合同,(如果是掛靠甲方),和大包人簽合同,從財務角度,簽合同要怎么考慮?謝謝
老師:老客戶續(xù)費需要注意什么?
老師,原材料輔料下了賬以后就成負數了,但是目前它還有庫存,那賬務上怎么處理呢
老師,這題確認投資收益考慮對凈利潤的調整我沒看懂這個式子。
這個題目,為什么第一年按2年算等待期,第二年又用3年算等待期?
那這個月做賬的時候紅沖這部分應交稅費怎么做?還是說正常做
1月份的應收款剛好多了10萬是需要紅沖的,那我做分錄的時候怎么做這個10萬
這個月的紅沖的需要交稅。有進項也可以抵 這個月的紅沖的需要交稅,有進項也可以抵扣。
紅沖就是做原來相反的分錄。
這個月應收款也多了不用問是嗎?下個月直接沖應收款和稅費對嗎
是的,就做負數分錄,其他不用管。