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Q

請問老師本月沖紅上月發(fā)票,申報增值稅抵減是不是在3月申報2月份的時候開始抵減

2022-02-14 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-14 09:02

您好,是的,在三月份。進行申報。

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快賬用戶6324 追問 2022-02-14 09:15

那這個月做賬的時候紅沖這部分應交稅費怎么做?還是說正常做

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快賬用戶6324 追問 2022-02-14 09:17

1月份的應收款剛好多了10萬是需要紅沖的,那我做分錄的時候怎么做這個10萬

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齊紅老師 解答 2022-02-14 09:23

這個月的紅沖的需要交稅。有進項也可以抵 這個月的紅沖的需要交稅,有進項也可以抵扣。

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齊紅老師 解答 2022-02-14 09:23

紅沖就是做原來相反的分錄。

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快賬用戶6324 追問 2022-02-14 09:26

這個月應收款也多了不用問是嗎?下個月直接沖應收款和稅費對嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-14 09:32

是的,就做負數分錄,其他不用管。

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您好,是的,在三月份。進行申報。
2022-02-14
你好,填寫在你當初申報的地方,紅字填寫而已
2023-03-09
你好,是的,是這樣的
2024-03-12
是的,申報增值稅只能按上月開具的發(fā)票申報
2023-05-05
對,肯定需要把紅字的沖銷了
2022-04-11
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