您好,是的,在三月份。進(jìn)行申報(bào)。
請(qǐng)問老師本月沖紅上月發(fā)票,申報(bào)增值稅抵減是不是在3月申報(bào)2月份的時(shí)候開始抵減
上月開的發(fā)票,本月做紅沖,申報(bào)上月增值稅的時(shí)候可以直接把紅沖部分的稅額直接減掉嗎
老師,我們?nèi)ツ?2月開的票,2月份紅沖了,我現(xiàn)在要報(bào)2月份的稅,紅沖的那個(gè)在報(bào)稅的時(shí)候在哪里填可以抵減2月份的稅
老師,沖紅上月發(fā)票,增值稅不能從上月稅額中減除嗎,申報(bào)增值稅只能按上月開具的發(fā)票申報(bào)是嗎?
老師咨詢個(gè)問題 我們公司收到1月份的一張專票,在申報(bào)1月份增值稅的時(shí)候已經(jīng)抵扣,2月底發(fā)現(xiàn)開票的商品規(guī)格有誤,當(dāng)天對(duì)方又紅沖了 同時(shí)開了一份金額一樣的專票 請(qǐng)問我該怎么做賬務(wù)處理 申報(bào)2月份申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)
請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,有可彌補(bǔ)虧損,這個(gè)金額是系統(tǒng)自帶的對(duì)嗎?能否修改金額呢
電商平臺(tái)扣點(diǎn)怎么做賬務(wù)處理?
老師第二季度末我們公司的電費(fèi)還沒有出數(shù),我在下個(gè)月去做賬可以嗎
沒業(yè)務(wù)可以不建賬嗎,只零申報(bào)稅款
老師我門是小規(guī)模公司,在第二季度5月份給客戶以客戶的名字開了普票,現(xiàn)在是7月份第三季度了客戶要求把之前以名字開的發(fā)票沖紅,在重新給我個(gè)公司的名字開發(fā)票可以嗎?我賬務(wù)上用改嗎
您好老師 我們代其他公司收的酒店住宿收入,如果對(duì)方公司給我們開了發(fā)票,開的是差額征稅發(fā)票,對(duì)嗎
老師,公司成立時(shí)原始股東A實(shí)繳20萬并有驗(yàn)資登報(bào)告,后來股權(quán)轉(zhuǎn)讓了3次A一B一C一D,BC的轉(zhuǎn)讓都有轉(zhuǎn)讓協(xié)議,且為現(xiàn)金轉(zhuǎn)讓,D沒有轉(zhuǎn)讓協(xié)議,現(xiàn)在新增股東E實(shí)繳180萬,請(qǐng)問針對(duì)E的180萬驗(yàn)資需要提供哪些資料呢,只提供工商變更記錄可以嗎,銀行回單、對(duì)賬單,還有其他的嗎,謝謝
假如1和2季度本來企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額分別是1萬,都交了稅了,三季度應(yīng)納稅所得額本來是兩萬,但買了車進(jìn)行201020填表一次性稅前扣除,填寫金額10萬,是不是3季度會(huì)有六萬的虧損,然后自動(dòng)帶到9欄里。匯算清繳不調(diào)增情況還會(huì)退一二季度預(yù)繳的兩萬稅
實(shí)繳必須是資金嗎,用固定資產(chǎn)做實(shí)繳行不行
7月份職工醫(yī)?;鶖?shù)是多少
那這個(gè)月做賬的時(shí)候紅沖這部分應(yīng)交稅費(fèi)怎么做?還是說正常做
1月份的應(yīng)收款剛好多了10萬是需要紅沖的,那我做分錄的時(shí)候怎么做這個(gè)10萬
這個(gè)月的紅沖的需要交稅。有進(jìn)項(xiàng)也可以抵 這個(gè)月的紅沖的需要交稅,有進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣。
紅沖就是做原來相反的分錄。
這個(gè)月應(yīng)收款也多了不用問是嗎?下個(gè)月直接沖應(yīng)收款和稅費(fèi)對(duì)嗎
是的,就做負(fù)數(shù)分錄,其他不用管。