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請(qǐng)問老師本月沖紅上月發(fā)票,申報(bào)增值稅抵減是不是在3月申報(bào)2月份的時(shí)候開始抵減

2022-02-14 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-14 09:02

您好,是的,在三月份。進(jìn)行申報(bào)。

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快賬用戶6324 追問 2022-02-14 09:15

那這個(gè)月做賬的時(shí)候紅沖這部分應(yīng)交稅費(fèi)怎么做?還是說正常做

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快賬用戶6324 追問 2022-02-14 09:17

1月份的應(yīng)收款剛好多了10萬是需要紅沖的,那我做分錄的時(shí)候怎么做這個(gè)10萬

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齊紅老師 解答 2022-02-14 09:23

這個(gè)月的紅沖的需要交稅。有進(jìn)項(xiàng)也可以抵 這個(gè)月的紅沖的需要交稅,有進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣。

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齊紅老師 解答 2022-02-14 09:23

紅沖就是做原來相反的分錄。

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快賬用戶6324 追問 2022-02-14 09:26

這個(gè)月應(yīng)收款也多了不用問是嗎?下個(gè)月直接沖應(yīng)收款和稅費(fèi)對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-14 09:32

是的,就做負(fù)數(shù)分錄,其他不用管。

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您好,是的,在三月份。進(jìn)行申報(bào)。
2022-02-14
你好,填寫在你當(dāng)初申報(bào)的地方,紅字填寫而已
2023-03-09
你好,是的,是這樣的
2024-03-12
是的,申報(bào)增值稅只能按上月開具的發(fā)票申報(bào)
2023-05-05
對(duì),肯定需要把紅字的沖銷了
2022-04-11
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