可以紅沖上個(gè)月開(kāi)的增值稅發(fā)票。不影響上個(gè)月的報(bào)稅,只要對(duì)方?jīng)]勾選

你好,納稅申報(bào)時(shí)需要把增值稅專用發(fā)票上月開(kāi)具有誤,本月需紅沖發(fā)票,勾選認(rèn)證嗎?
我是購(gòu)買方,上月已經(jīng)抵扣認(rèn)證的發(fā)票,本月對(duì)方要求紅沖,并在本月把紅沖的發(fā)票和正確的發(fā)票寄來(lái),本月勾選了新的正確的發(fā)票如何申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附二表
上月開(kāi)的發(fā)票,本月做紅沖,申報(bào)上月增值稅的時(shí)候可以直接把紅沖部分的稅額直接減掉嗎
上個(gè)月的電子普票在這個(gè)月沖紅了,那增值稅影響的是這個(gè)月嗎?上個(gè)月還是按沒(méi)沖紅的金額申報(bào)?
老師,上個(gè)月申報(bào)時(shí)做了未開(kāi)票收入申報(bào),本月開(kāi)票未達(dá)到上個(gè)月申報(bào)的未開(kāi)票收入額,這個(gè)月賬務(wù)處理是把上個(gè)月未開(kāi)票分錄全紅沖,還是本月開(kāi)具多少發(fā)票紅沖多少
17年注冊(cè)資金4千萬(wàn),目前已繳納300萬(wàn),有些什么其他辦法實(shí)繳呢,或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)?
中級(jí)職稱有沒(méi)有書(shū)籍?
剛剛聽(tīng)了跨境電商的部分課程,老師說(shuō)收入確認(rèn)是以凈額為營(yíng)業(yè)收入,要扣除平臺(tái)收取的費(fèi)用,但是我們公司在報(bào)稅時(shí),稅務(wù)局要求公司按照平臺(tái)上含稅銷售額(還是含了國(guó)外稅金的)申報(bào)的,請(qǐng)問(wèn)老師知道這是怎么回事嗎?目前公司還是按照視同內(nèi)銷在報(bào)稅,進(jìn)出口權(quán)還沒(méi)有辦理下來(lái),難道是因?yàn)橐曂瑑?nèi)銷,所以才是按含稅銷售額報(bào)的嗎?疑惑
老師 一般納稅人7月份公司交車輛保險(xiǎn)6187.09 稅額371.22是專票 10月份公司打算處置車輛要退保 保險(xiǎn)公司那邊退了價(jià)稅合計(jì)3481.57 發(fā)票6187.09+371.22=6558.31全部沖紅怎么做賬務(wù)
一般注冊(cè)家政公司會(huì)有幾個(gè)章
請(qǐng)問(wèn)24年的個(gè)稅報(bào)錯(cuò)人了,還能更改嗎?
老師,就是采購(gòu)是再別的平臺(tái)采購(gòu)的,如果過(guò)來(lái)找財(cái)務(wù)報(bào)銷,打印出來(lái)平臺(tái)的截圖可以作為憑證嗎
老師:小規(guī)企業(yè),2023-2024年稅務(wù)0申報(bào),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票300多萬(wàn)(物流費(fèi)發(fā)票);銷項(xiàng)發(fā)票0;稅務(wù)預(yù)警,稅管員要求把成本轉(zhuǎn)收入,問(wèn)過(guò)老板真實(shí)情況是:他為以后收入存點(diǎn)成本,也為當(dāng)?shù)囟愂兆鳇c(diǎn)貢獻(xiàn),物流公司給他名下其他公司開(kāi)票物流費(fèi)時(shí),讓物流公司給預(yù)警的企業(yè)開(kāi)了300多萬(wàn),怎么和稅管員解釋?
老師好,我們有一批貨退回給供應(yīng)商了,我應(yīng)該把這批退貨,記在進(jìn)銷存的進(jìn)貨記錄里,還是銷貨記錄里呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司缺錢,可以跟另一家公司借款嗎?正常借款有風(fēng)險(xiǎn)嗎?(樸老師)


好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。