同學你好 進項做進項轉(zhuǎn)出就可以
老師您好, 關(guān)于車的發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出,我有點不明白。7月份收到的機動車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進項專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進項稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
我們開了紅字發(fā)票信息表給對方,但對方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們,之前的會計已經(jīng)做賬,但報稅人員未報進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在申報表和賬上的進項稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致,應(yīng)該怎么辦
我們開了紅字發(fā)票信息表給對方,但對方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們,之前的會計己經(jīng)做賬,但報稅人員末報進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在申報表和賬上的進項稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致,應(yīng)該怎么辦?申報表做進項轉(zhuǎn)出嗎?但沒有收到紅字發(fā)票呀
老師,請問下,一張增值稅發(fā)票,我12月份勾選了沒有賬務(wù)處理,1月份入了成本做了進項稅,導致做賬系統(tǒng)和報稅系統(tǒng)進項稅金額不一致,這情況我該怎么辦呢
老師,4月份收到的發(fā)票,開票人是管理員,會計已經(jīng)入賬了,結(jié)賬了,我怎么辦呀?我退回發(fā)票后,進項稅金額就和會計賬的進項稅額不一致了。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補2023年到現(xiàn)在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時,先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
老師,我沒太懂,我不認證,我4月份的進項稅額不就比4月份的會計做的賬少了嗎?
同學你好 你要抵扣的話肯定要認證還得做分錄計入進項
我要是認證了,就和會計的賬是一樣的了,現(xiàn)在發(fā)票不合規(guī),我不認證就和會計賬里的進項稅額不一樣,我應(yīng)該怎么做?
同學你好 這個轉(zhuǎn)出然后紅沖費用就可以
老師,把不合規(guī)的發(fā)票認證了,再進項轉(zhuǎn)出,不會屬于違規(guī)罰款吧?
同學你好 這個不會的
老師,我就先認證,這樣和會計賬一致,我這個月再轉(zhuǎn)出,就可以了,是不,這樣理解對嗎?
同學你好 對的 是這樣的
老師,我4月份認證,我報稅的時候這個不合規(guī)進項稅也正常抵扣。報稅呀?
同學你好 你轉(zhuǎn)出就可以了
不對。老師,我報的是4月份的增值稅,我在5月轉(zhuǎn)出,我4月份的時候這張不合規(guī)發(fā)票已經(jīng)認證了,我當月轉(zhuǎn)出,不又和會計賬不一致了嗎
你這個月轉(zhuǎn)出就可以了
我4月份,把這張不合規(guī)的發(fā)票進行抵扣了,報稅了,沒事吧?
同學你好 這個沒事 你這個月轉(zhuǎn)出就可以
老師,那我就正常認證,正常報稅,然后在5月份,這個月我進項稅轉(zhuǎn)出,等他們重新開了,我在這個月再認證,報稅,是嗎?
同學你好 對的 是這樣的
明白了,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝