同學(xué)你好 進(jìn)項做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以
老師您好, 關(guān)于車的發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我有點不明白。7月份收到的機(jī)動車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進(jìn)項專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
我們開了紅字發(fā)票信息表給對方,但對方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們,之前的會計已經(jīng)做賬,但報稅人員未報進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在申報表和賬上的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致,應(yīng)該怎么辦
我們開了紅字發(fā)票信息表給對方,但對方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們,之前的會計己經(jīng)做賬,但報稅人員末報進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在申報表和賬上的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致,應(yīng)該怎么辦?申報表做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?但沒有收到紅字發(fā)票呀
老師,請問下,一張增值稅發(fā)票,我12月份勾選了沒有賬務(wù)處理,1月份入了成本做了進(jìn)項稅,導(dǎo)致做賬系統(tǒng)和報稅系統(tǒng)進(jìn)項稅金額不一致,這情況我該怎么辦呢
老師,4月份收到的發(fā)票,開票人是管理員,會計已經(jīng)入賬了,結(jié)賬了,我怎么辦呀?我退回發(fā)票后,進(jìn)項稅金額就和會計賬的進(jìn)項稅額不一致了。
可以給法人每月發(fā)工資嗎
假設(shè)個人每月工資收入10000元,扣除專項附加后不用繳稅?,F(xiàn)在有個急事對方要求提供個人收入的完稅證明。個很所得稅app只能反應(yīng)繳納的稅款。那這10000元每月的工資收入怎么體現(xiàn)
假設(shè)個人每月工資收入10000元,扣除專項附加后不用繳稅?,F(xiàn)在有個急事對方要求提供個人收入的完稅證明。那這1000元每月的工資收入怎么體現(xiàn)
個人收入的完稅證明怎么開
老師,從龍崗跨區(qū)遷移地址到龍華區(qū),變更退稅稅務(wù)機(jī)關(guān)需要結(jié)清之前的未退稅嗎,未提交過出口退稅的
新電子稅局可以更正往期的報表嗎?
本月處置車輛,是不是原值減處置的金額等于賬面價值,對應(yīng)影響資產(chǎn)總額
老師,25年的繼續(xù)教育從哪里登陸呀
個體戶經(jīng)營所得去年錯誤可以更正嗎?還是只需要更正年度匯算就行?現(xiàn)在更正逾期嗎?
老師來貨的發(fā)票是牛皮紙,我可以按我們的名字入庫開票嗎,比如牛卡紙
老師,我沒太懂,我不認(rèn)證,我4月份的進(jìn)項稅額不就比4月份的會計做的賬少了嗎?
同學(xué)你好 你要抵扣的話肯定要認(rèn)證還得做分錄計入進(jìn)項
我要是認(rèn)證了,就和會計的賬是一樣的了,現(xiàn)在發(fā)票不合規(guī),我不認(rèn)證就和會計賬里的進(jìn)項稅額不一樣,我應(yīng)該怎么做?
同學(xué)你好 這個轉(zhuǎn)出然后紅沖費(fèi)用就可以
老師,把不合規(guī)的發(fā)票認(rèn)證了,再進(jìn)項轉(zhuǎn)出,不會屬于違規(guī)罰款吧?
同學(xué)你好 這個不會的
老師,我就先認(rèn)證,這樣和會計賬一致,我這個月再轉(zhuǎn)出,就可以了,是不,這樣理解對嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師,我4月份認(rèn)證,我報稅的時候這個不合規(guī)進(jìn)項稅也正常抵扣。報稅呀?
同學(xué)你好 你轉(zhuǎn)出就可以了
不對。老師,我報的是4月份的增值稅,我在5月轉(zhuǎn)出,我4月份的時候這張不合規(guī)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,我當(dāng)月轉(zhuǎn)出,不又和會計賬不一致了嗎
你這個月轉(zhuǎn)出就可以了
我4月份,把這張不合規(guī)的發(fā)票進(jìn)行抵扣了,報稅了,沒事吧?
同學(xué)你好 這個沒事 你這個月轉(zhuǎn)出就可以
老師,那我就正常認(rèn)證,正常報稅,然后在5月份,這個月我進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,等他們重新開了,我在這個月再認(rèn)證,報稅,是嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣的
明白了,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝