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老師,4月份收到的發(fā)票,開票人是管理員,會計已經(jīng)入賬了,結(jié)賬了,我怎么辦呀?我退回發(fā)票后,進項稅金額就和會計賬的進項稅額不一致了。

2023-05-04 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-04 17:15

同學你好 進項做進項轉(zhuǎn)出就可以

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快賬用戶1907 追問 2023-05-04 17:16

老師,我沒太懂,我不認證,我4月份的進項稅額不就比4月份的會計做的賬少了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 17:24

同學你好 你要抵扣的話肯定要認證還得做分錄計入進項

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快賬用戶1907 追問 2023-05-04 17:31

我要是認證了,就和會計的賬是一樣的了,現(xiàn)在發(fā)票不合規(guī),我不認證就和會計賬里的進項稅額不一樣,我應(yīng)該怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 17:35

同學你好 這個轉(zhuǎn)出然后紅沖費用就可以

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快賬用戶1907 追問 2023-05-04 17:36

老師,把不合規(guī)的發(fā)票認證了,再進項轉(zhuǎn)出,不會屬于違規(guī)罰款吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 17:42

同學你好 這個不會的

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快賬用戶1907 追問 2023-05-04 17:47

老師,我就先認證,這樣和會計賬一致,我這個月再轉(zhuǎn)出,就可以了,是不,這樣理解對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 17:52

同學你好 對的 是這樣的

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快賬用戶1907 追問 2023-05-04 17:55

老師,我4月份認證,我報稅的時候這個不合規(guī)進項稅也正常抵扣。報稅呀?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 17:59

同學你好 你轉(zhuǎn)出就可以了

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快賬用戶1907 追問 2023-05-04 18:07

不對。老師,我報的是4月份的增值稅,我在5月轉(zhuǎn)出,我4月份的時候這張不合規(guī)發(fā)票已經(jīng)認證了,我當月轉(zhuǎn)出,不又和會計賬不一致了嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-04 18:18

你這個月轉(zhuǎn)出就可以了

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快賬用戶1907 追問 2023-05-04 18:19

我4月份,把這張不合規(guī)的發(fā)票進行抵扣了,報稅了,沒事吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 18:40

同學你好 這個沒事 你這個月轉(zhuǎn)出就可以

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快賬用戶1907 追問 2023-05-04 18:45

老師,那我就正常認證,正常報稅,然后在5月份,這個月我進項稅轉(zhuǎn)出,等他們重新開了,我在這個月再認證,報稅,是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 18:56

同學你好 對的 是這樣的

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快賬用戶1907 追問 2023-05-04 18:58

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-04 19:01

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 進項做進項轉(zhuǎn)出就可以
2023-05-04
借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入-已開票
2023-04-14
都可以的 如果方便在這個月調(diào)整的話,盡量的在這個月調(diào)整
2025-06-12
同學,你好 需要做進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-11-29
之前借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款做的,是這個嗎?
2021-08-31
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