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老師,企業(yè)是一般納稅人,進項大于銷項的情況下,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)進銷項?分錄應(yīng)該如何做?

2025-09-26 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-26 09:25

月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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你好;? 1.? ?如果留底進項稅? ; 那么可以暫時不結(jié)轉(zhuǎn)的 ;? ?
2022-12-19
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 這個是銷項大于進項的。
2022-08-24
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2022-02-18
你好,進項大于銷項: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 銷項大于進項: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅
2021-02-01
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅?貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅? 交稅時? 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅?貸:銀行存款
2023-06-25
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