你好是后面按進(jìn)度確認(rèn)收入就可以了

老師您好,我公司剛成立,成本費用較少。去年12月末收到2021年的一筆全年收入,12月已經(jīng)開發(fā)票,增值稅要正常交了,但收入太多企業(yè)所得稅交的多,所以我想12月把這筆錢做預(yù)售貨款,2021年分月確認(rèn)收入,這樣可以嗎?
2020年的項目,符合確認(rèn)收入條件了,但現(xiàn)在客戶請問老師還沒付款也暫時不讓開發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時不開票的情況下怎么確認(rèn)收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認(rèn)么? 我確認(rèn)的收入也只能是暫估,等實際開票如果與確認(rèn)的收入不一致,實際收入多,該怎么處理?
老師您好,我們算生產(chǎn)型企業(yè),合同第一筆是預(yù)付款且開票了,第二筆是發(fā)貨款且開票,2021年底的時候收到預(yù)付款并開票但是并未確認(rèn)收入,可以等發(fā)貨的時候和第2筆發(fā)票一起確認(rèn)收入嗎
老師您好,我們2021年底預(yù)收款開票了我沒確認(rèn)收入,但是正常報了增值稅,按合同2021年是應(yīng)該完成的可以全額確認(rèn)收入的,但是因為疫情,項目暫停了!我可以等項目重啟以后都完成再一起確認(rèn)收入嗎
老師您好,我們2021年底預(yù)收款開票了我沒確認(rèn)收入,但是正常報了增值稅,按合同2021年是應(yīng)該完成的可以全額確認(rèn)收入的,但是因為疫情,項目暫停了!我可以等項目重啟以后都完成再一起確認(rèn)收入嗎
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項稅額13萬,出口 fob價是3萬,當(dāng)月抵扣進(jìn)項稅額是11萬,退稅率是13%,請老師幫我算一下這個月的稅負(fù)率,該怎么算?
老師,淘寶、拼多多、抖音的商家后臺的app電腦版在哪里下載?
采購墊付購買了了3個測速儀有普票,有付款截圖,沒有合同怎么打款給采購呀
老師,什么是出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額,哪部分金額要計入這個科目
我想問一下,官方簽發(fā)的產(chǎn)地證,官方指的是哪個部門呢
老師這個發(fā)票沒有名稱,可不可以報銷
老師,我們公司的老板把公司轉(zhuǎn)給另一個老板100%持有。零元轉(zhuǎn)讓個人轉(zhuǎn)讓股權(quán)已經(jīng)在自然人電子稅務(wù)局已經(jīng)申報了。稅務(wù)局也同意了。我想問一下,現(xiàn)在去申報印花稅是需要雙方都要申報嗎?印花稅是報什么稅種???
老師你好,個體工商戶,22年銷售額為393829.76,增值稅申報表怎么填寫,需要填哪幾個表的第幾行,怎么計算
每個月的成本怎么核算
老師,我們進(jìn)口一批貨物,比如貨物在國外的合同單價是100元,進(jìn)口增值稅是13元,進(jìn)口關(guān)稅是5元,那么我入賬時候的單價是105元,13元作為進(jìn)項稅,是這樣嗎?
當(dāng)時我做的借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,我們這個項目重啟時間不定,我先這樣掛著可以嗎
先這樣掛著就可以了。
我這樣2021預(yù)收款開票沒確認(rèn)收入可以嗎
你好,是的,預(yù)收款不用確認(rèn)收入交增值稅就行。
問了好幾個人,說法不一,對這個收入確認(rèn)的時點不太清楚
預(yù)收 款不確認(rèn)收入 是預(yù)交稅款? 我是這我回復(fù)
就算我開票了,也可以按照合同實際預(yù)收款認(rèn)定,只交增值稅就可以,等實際控制權(quán)轉(zhuǎn)移后全額開票再確認(rèn)收入就可以對嗎
是這樣的。開票了,咱們沒有實際。開始施工也不用確認(rèn)收入。但是提前開票有虛開發(fā)票的風(fēng)險。