啊,你可以先暫估的,后期發(fā)票到了再紅沖暫估再做發(fā)票的。
“您有1張往期已抵扣的發(fā)票被判定為非正常發(fā)票,請(qǐng)?jiān)诋?dāng)期進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理!”你好 老師,請(qǐng)問這張發(fā)票是因?yàn)殇N售方還沒有正常納稅申報(bào) 導(dǎo)致我這邊出現(xiàn)異常了嗎
你好,我有個(gè)問題啊,現(xiàn)在我們是小規(guī)模企業(yè)按1%征收嗎,對(duì)吧。但是我們企業(yè)就是這個(gè)月開票超過30萬了,完了以后我這個(gè)月報(bào)表專票和普票我都填了,但是稅務(wù)局這邊好像不讓申報(bào),什么時(shí)候有問題你幫我看一下好嗎?這是專票和普票的不含稅收入。
老師,我們是建筑行業(yè),異地項(xiàng)目在稅局代開收入發(fā)票只開一個(gè)點(diǎn),但是是以前的項(xiàng)目,讓異地重開,對(duì)方又不肯,所以總部這邊申報(bào)收入是按對(duì)方開票收入申報(bào)的,但是另外補(bǔ)交了兩個(gè)點(diǎn)的增值稅,現(xiàn)在問題是申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表就會(huì)顯示應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問應(yīng)該怎么處理這件事?
你好 老師 我這邊有一個(gè)問題 就是我這邊出口退稅申報(bào)收入,往往我這邊進(jìn)項(xiàng)開票比較晚,申報(bào)收入又是當(dāng)月 導(dǎo)致這邊收入在當(dāng)月申報(bào),但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票會(huì)延后開具,我這邊該怎么處理這個(gè)問題,怎么做賬
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)就銷售,但是我這邊銷售出去了沒有合同,現(xiàn)金收款,也不會(huì)開票,7月申報(bào)的時(shí)候我就沒做無票收入,但是7月我把對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在我還怎么處理這筆無票收入的業(yè)務(wù)呢
你好老師,打款賬戶和開發(fā)票名頭不一致,讓對(duì)方出個(gè)說明,三方協(xié)議是什么樣的呢?有模版嗎?
你好老師,請(qǐng)問打款賬戶和開發(fā)票名頭對(duì)不上,讓對(duì)方出一個(gè)是一家的說明可以嗎?
老師,商業(yè)企業(yè)怎么區(qū)分費(fèi)用和成本呢?
自產(chǎn)自銷的我們小規(guī)模的時(shí)候,他們拿到發(fā)票,如何抵扣,啥政策?
老師,老板把別人手中的房子承包下來往外出租或出售,這屬于什么行業(yè)類型?稅率怎么判別?
老師,員工預(yù)支工資,到時(shí)候發(fā)工資的時(shí)候怎么做賬呀?
油站購(gòu)進(jìn)贈(zèng)品的專票可不可以抵扣增值稅
益益高蓋牛奶送貨單250mlx24,但是發(fā)票寫的250x20每箱規(guī)格可以嗎?
想咨詢下:與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的辦公家具,一般計(jì)入固定資產(chǎn)下的二級(jí)明細(xì)名稱,一般設(shè)置成什么比較好?
公司名下的汽車要賣給個(gè)人怎么開發(fā)票,去哪里開發(fā)票,公司是賣衣服的一般納稅人
怎么做分錄
借庫(kù)存商品, 貸應(yīng)付賬款 確認(rèn)收入之后,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。
暫估是不用做進(jìn)項(xiàng)稅金的嗎
對(duì)的,是的,不需要的。