啊,你可以先暫估的,后期發(fā)票到了再紅沖暫估再做發(fā)票的。

“您有1張往期已抵扣的發(fā)票被判定為非正常發(fā)票,請(qǐng)?jiān)诋?dāng)期進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理!”你好 老師,請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票是因?yàn)殇N(xiāo)售方還沒(méi)有正常納稅申報(bào) 導(dǎo)致我這邊出現(xiàn)異常了嗎
你好,我有個(gè)問(wèn)題啊,現(xiàn)在我們是小規(guī)模企業(yè)按1%征收嗎,對(duì)吧。但是我們企業(yè)就是這個(gè)月開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)了,完了以后我這個(gè)月報(bào)表專(zhuān)票和普票我都填了,但是稅務(wù)局這邊好像不讓申報(bào),什么時(shí)候有問(wèn)題你幫我看一下好嗎?這是專(zhuān)票和普票的不含稅收入。
你好 老師 我這邊有一個(gè)問(wèn)題 就是我這邊出口退稅申報(bào)收入,往往我這邊進(jìn)項(xiàng)開(kāi)票比較晚,申報(bào)收入又是當(dāng)月 導(dǎo)致這邊收入在當(dāng)月申報(bào),但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票會(huì)延后開(kāi)具,我這邊該怎么處理這個(gè)問(wèn)題,怎么做賬
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)就銷(xiāo)售,但是我這邊銷(xiāo)售出去了沒(méi)有合同,現(xiàn)金收款,也不會(huì)開(kāi)票,7月申報(bào)的時(shí)候我就沒(méi)做無(wú)票收入,但是7月我把對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在我還怎么處理這筆無(wú)票收入的業(yè)務(wù)呢
你好,我問(wèn)一下,就是我們上個(gè)月申報(bào)了未開(kāi)票收入,然后這個(gè)月又要開(kāi)票了,這個(gè)情況的話,可以紅沖未開(kāi)票收入么,稅務(wù)那邊有什么影響么
你好老師,我是個(gè)體工商戶(hù),上個(gè)季度增值稅已經(jīng)根據(jù)抖音后臺(tái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào),經(jīng)營(yíng)所得稅也已經(jīng)申報(bào),稅務(wù)局打電話讓我交稅,我想年底看情況再補(bǔ)繳可以嗎?
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金蓮道支行開(kāi)戶(hù)單位A公司2×25年8月31日存款賬戶(hù)余額為80000元,2×25年6月21日至8月31日的累計(jì)積數(shù)為2866000元,本計(jì)息期內(nèi)活期存款年利率為0.36%,沒(méi)有發(fā)生利率調(diào)整變化。2×25年9月該公司存款戶(hù)發(fā)生的業(yè)務(wù)如下:(1)8日,存入現(xiàn)金20000元。(2)12日,轉(zhuǎn)賬存入15000元。(3)15日,開(kāi)具現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金18000元。(4)17日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付存款12000元。(5)19日,存入現(xiàn)金8000元。要求:(1)對(duì)(1)(3)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。(2)計(jì)算甲公司2025年第三季度的利息,并作利息入賬的會(huì)計(jì)分錄
老師您好!9月份注冊(cè)的個(gè)體,用之前名字變更的,當(dāng)時(shí)都變更好了,十月初報(bào)的三季度稅還是正確的,今天準(zhǔn)備開(kāi)票發(fā)現(xiàn)名稱(chēng)變之前的了,怎么處理?
老師,發(fā)放農(nóng)民工工資已申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),季末從業(yè)人數(shù)包括農(nóng)民工人數(shù)嗎?
個(gè)體戶(hù)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
為什么多計(jì)提要借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。少計(jì)提要借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
預(yù)付款,先款后貨,付款是成本價(jià),付完款,收到貨,怎么做憑證
10月份剛辦的稅種認(rèn)定,那10月份需要申報(bào)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門(mén)診部,收入是 200 多萬(wàn),有些是需要開(kāi)票的,有些是不需要開(kāi)票的,請(qǐng)問(wèn)這 200 多萬(wàn)都需要繳納增值稅嗎?
該通知由中國(guó)人民銀行與國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布(2024年第3號(hào)令),核心要求是:2024年11月1日前已完成工商注冊(cè)的企業(yè)主體,須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人,是指最終擁有或?qū)嶋H控制企業(yè)的自然人,此舉旨在提升市場(chǎng)主體透明度。未按時(shí)備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理?xiàng)l例》等法規(guī)處理,可能面臨責(zé)令改正、罰款等措施。當(dāng)前距截止日僅剩數(shù)日,請(qǐng)相關(guān)企業(yè)盡快通過(guò)"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個(gè)要在哪里備案?


怎么做分錄
借庫(kù)存商品, 貸應(yīng)付賬款 確認(rèn)收入之后,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。
暫估是不用做進(jìn)項(xiàng)稅金的嗎
對(duì)的,是的,不需要的。