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你好 老師 我這邊有一個(gè)問題 就是我這邊出口退稅申報(bào)收入,往往我這邊進(jìn)項(xiàng)開票比較晚,申報(bào)收入又是當(dāng)月 導(dǎo)致這邊收入在當(dāng)月申報(bào),但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票會(huì)延后開具,我這邊該怎么處理這個(gè)問題,怎么做賬

2023-04-27 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-27 16:33

啊,你可以先暫估的,后期發(fā)票到了再紅沖暫估再做發(fā)票的。

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快賬用戶5062 追問 2023-04-27 16:34

怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-04-27 16:37

借庫(kù)存商品, 貸應(yīng)付賬款 確認(rèn)收入之后,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

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齊紅老師 解答 2023-04-27 16:38

借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。

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快賬用戶5062 追問 2023-04-27 16:39

暫估是不用做進(jìn)項(xiàng)稅金的嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-27 16:40

對(duì)的,是的,不需要的。

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啊,你可以先暫估的,后期發(fā)票到了再紅沖暫估再做發(fā)票的。
2023-04-27
您好,原來藍(lán)字的部分,紅字沖回填寫紅字
2023-12-07
可以的,可以這么做的,只要你能申報(bào)了就行,你是一般納稅人。
2023-09-16
你好,同學(xué)。那你現(xiàn)在申報(bào)時(shí),營(yíng)業(yè)外收入是不交增值稅的,增值稅申報(bào)表沒顯示 是正常的。
2020-12-17
你之前藍(lán)字錯(cuò)誤發(fā)票做嗎,有就借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
2020-07-16
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