所謂的勞務(wù)費(fèi)是指個(gè)人所得稅中的勞務(wù)報(bào)酬,即個(gè)人獨(dú)立從事各種非雇傭的各種勞務(wù)所取得的所得。像一些:安裝啊、維修啊、演出啊等等。這些類型的勞務(wù)費(fèi),應(yīng)納稅種有增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅。
老師,增值稅這一塊我還是不太懂,你能解釋一下不?余額表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅這兩怎么理解? 麻煩老師幫忙解釋一下
你好,老師,我是一名裝飾工程公司會計(jì)。老板基本每月都開增值稅發(fā)票,但是他進(jìn)賬抵扣足夠,導(dǎo)致了他每個(gè)月都不交增值稅,(實(shí)際上她也不想交),在他的理念中,他覺得我工程還沒結(jié)束我不知道我這個(gè)工程到底是盈虧,要是虧了我為什么要交增值稅。我該怎么和她解釋這個(gè)問題,解釋讓她每月交增值稅和她盈虧沒有關(guān)系呢?解釋負(fù)稅率的問題呢?
小規(guī)模代開專票的時(shí)候已經(jīng)交了增值稅和附加稅,我想問 為什么增值稅不算費(fèi)用不能進(jìn)本年利潤,為什么附加稅就得計(jì)提進(jìn)入本年利潤,可以解釋一下么?
提問:老師,請教一下, 勞務(wù)人員不理解,為啥交了個(gè)稅,還要交增值稅和附加稅,我應(yīng)該怎么解釋?
老師,請問一下這個(gè)增值稅檢查調(diào)整怎么理解?要增加進(jìn)項(xiàng)為何是借應(yīng)交稅費(fèi)?
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
有些勞務(wù)人員就問,為啥我在其他公司都不交增值稅,在你們這里就要交增值稅?
您好,同學(xué),是簽的勞務(wù)合同嗎?
是的,簽訂了勞務(wù)合同
就是一直在公司工作的嗎?做什么崗位的呢
單次服務(wù),演出勞務(wù)費(fèi)
那是這樣子的,就是和他們這樣解釋