你好,我給你舉個例子哈,比如說我們公司收到了一張發(fā)票,是進項發(fā)票,咱們是不是借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額呀,所以這個進項稅額增加的時候是放在借方,那你現(xiàn)在既然要調(diào)增這個進項稅額,所以說我們就要把這個科目放在借方的。
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:以前年度損益調(diào)整 這個要怎么理解呢?是什么意思啊?
公司一般納稅人,檢查到在2020年有一筆交易,增值稅3868.5。當時入賬: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 未做計提,請問現(xiàn)在該怎么調(diào)整?
C .凡檢查后應(yīng)調(diào)增賬面進項稅額或調(diào)減銷項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出的,借記有關(guān)科目,貸記“應(yīng)交稅費﹣增值稅檢查調(diào)整”科目 這句話為何是錯的? 調(diào)增進項是否如下:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整
老師:您好!我們是一般納稅人,是分公司。總公司要審計,要求我們分公司進行賬務(wù)處理,要求把應(yīng)交增值稅的進項,應(yīng)交增值稅的銷項,已交稅金及轉(zhuǎn)出未交增值稅這幾個科目余額都調(diào)整為平,請問如何調(diào)整?有必須要調(diào)整嗎?
老師我想問一下,我們科目,應(yīng)交增值稅-銷項稅額遞減和增值稅檢查調(diào)整科目借方有余額怎么結(jié)賬平,怎么做分錄,
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個月才開業(yè),都是零售散戶。沒有開票,報稅直接做無票收入嗎
老師,公司籌建期時,老板借給公司資金都超過注冊資本100萬了。如果銀行賬戶(公戶)開好,直接吧100萬轉(zhuǎn)入實收資本里嗎?分錄:借:銀行存款100萬 貸:實收資本 100萬 這樣嗎? 前面掛的,其他應(yīng)收款-老板 這個怎么沖
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬進貨,錢沒有進入對公賬號,有私號轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬注冊資金嗎?做賬時是否也記在實收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點專票,我們給別人5點,單價是230,用一般規(guī)模開13點專票,給別人13點還有外加附加稅和其他小稅種,單價260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費用,是a.公司代付的,比如工資和報銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因為還要報個稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?