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老師,請問一下這個增值稅檢查調(diào)整怎么理解?要增加進項為何是借應(yīng)交稅費?

老師,請問一下這個增值稅檢查調(diào)整怎么理解?要增加進項為何是借應(yīng)交稅費?
2023-07-22 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-22 10:23

你好,我給你舉個例子哈,比如說我們公司收到了一張發(fā)票,是進項發(fā)票,咱們是不是借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額呀,所以這個進項稅額增加的時候是放在借方,那你現(xiàn)在既然要調(diào)增這個進項稅額,所以說我們就要把這個科目放在借方的。

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你好,我給你舉個例子哈,比如說我們公司收到了一張發(fā)票,是進項發(fā)票,咱們是不是借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額呀,所以這個進項稅額增加的時候是放在借方,那你現(xiàn)在既然要調(diào)增這個進項稅額,所以說我們就要把這個科目放在借方的。
2023-07-22
借,相關(guān)的成本費用 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-11-19
您好,光這個增值稅分錄不用 以前年度損益調(diào)整,因為不是損益科目, 借:應(yīng)交稅金-進項稅額 貸:應(yīng)交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:應(yīng)交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
2023-06-10
直接添加在應(yīng)交稅費的下面
2023-07-07
您好 是以前年度進項稅額計入了期間損益沒有抵扣 現(xiàn)在要抵扣 增加進項稅額
2020-10-26
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