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小規(guī)模代開專票的時候已經(jīng)交了增值稅和附加稅,我想問 為什么增值稅不算費用不能進(jìn)本年利潤,為什么附加稅就得計提進(jìn)入本年利潤,可以解釋一下么?

2023-03-28 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-28 13:34

因為增值稅是價外稅,不影響利潤。 附加稅影響損益,所以要進(jìn)入本年利潤。

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快賬用戶8221 追問 2023-03-28 13:35

我想問的是稅法 具體內(nèi)容

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齊紅老師 解答 2023-03-28 13:37

稅法就是企業(yè)實際發(fā)生的成本費用,可以稅前扣除。

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快賬用戶8221 追問 2023-03-28 13:42

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸銀行存款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 這兩個憑證是怎么提現(xiàn)出來稅前扣除的?

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快賬用戶8221 追問 2023-03-28 13:42

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸銀行存款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 這兩個憑證是怎么體現(xiàn)出來稅前扣除的?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 13:49

這個是增值稅和稅前扣除一點關(guān)系沒有。能扣除的只是附加稅。

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因為增值稅是價外稅,不影響利潤。 附加稅影響損益,所以要進(jìn)入本年利潤。
2023-03-28
你好 小規(guī)模 不免增值稅的情況下 把稅金及附加等結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤; 小規(guī)模是在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅二級科目來核算的 結(jié)轉(zhuǎn)是針對的損益科目 都需要結(jié)轉(zhuǎn) 不是損益科目不需要轉(zhuǎn) 一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就行
2019-08-12
您好,我們要把24年匯繳申報后才能彌補(bǔ)虧損的
2025-04-04
增值稅不能附加稅是可以,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交增值稅,是一樣做,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費 貸銀行,借本年利潤 貸稅金及附加,
2020-12-29
你好,同學(xué)。 你這里如果是計算出售交易時的損益 是400-300,如果是計算整體交易的差額是按400計算的
2020-08-11
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