你好,同學(xué)。 你這里如果是計(jì)算出售交易時(shí)的損益 是400-300,如果是計(jì)算整體交易的差額是按400計(jì)算的
境內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂資產(chǎn)交換協(xié)議,以成本300萬元,不含稅售價(jià)400萬元的中央空調(diào)換入等值設(shè)備一臺(tái),會(huì)計(jì)上未做收入核算(成本已核算,增值稅、城建稅及附加均已繳納),未計(jì)算繳納印花稅。為什么在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)的時(shí)候要加進(jìn)去400呢為什么不減去300呢
境內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂資產(chǎn)交換協(xié)議,以成本300萬元,不含稅售價(jià)400萬元的中央空調(diào)換入等值設(shè)備一臺(tái),會(huì)計(jì)上未做收入核算(成本已核算,增值稅、城建稅及附加均已繳納),未計(jì)算繳納印花稅。為什么在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)的時(shí)候要加進(jìn)去400呢為什么不減去300呢
境內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂資產(chǎn)交換協(xié)議,以成本300萬元,不含稅售價(jià)400萬元的中央空調(diào)換入等值設(shè)備一臺(tái),會(huì)計(jì)上未做收入核算(成本已核算,增值稅、城建稅及附加均已繳納),未計(jì)算繳納印花稅。為什么在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)的時(shí)候要加進(jìn)去400呢為什么不減去300呢
甲公司與乙公司經(jīng)協(xié)商,于2018年1月20日簽訂資產(chǎn)置換協(xié)議,甲公司用一項(xiàng)專利權(quán)與乙公司的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行交換。甲公司專利權(quán)的賬面原價(jià)為90萬,已提攤銷15萬,公允價(jià)值為80萬,乙公司的設(shè)備,賬面原值為100萬,已提折舊30萬元,公允價(jià)值為75.5萬元,另乙公司支付給甲公司補(bǔ)價(jià)4.5萬元。雙方均未計(jì)提減值準(zhǔn)備。在置換過程中,雙方均未公司發(fā)生了處置費(fèi)用,假定兩公司均屬于一般納稅人,銷售固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)適用的增值稅的稅率分別為13%和6%,上述交易涉及的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅按照稅法規(guī)定可抵扣,雙方在形式和實(shí)質(zhì)上均不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。要求計(jì)算雙方換入資產(chǎn)的入賬價(jià)值并做相關(guān)的會(huì)計(jì)處理!
2.公司以存款購買印花稅票1200元3.公司出售舊房一間,取得價(jià)款200萬元(含稅)存人銀行,購置原價(jià)為105.5萬元(“營(yíng)改增”前),增值稅按簡(jiǎn)易征收5%的征率計(jì)稅(此項(xiàng)業(yè)務(wù)不考慮應(yīng)交土地增值稅應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加在業(yè)務(wù)了一并計(jì)算)4.公司出售一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),取得價(jià)款371000元存入銀行,其中收35萬元,增值稅a21000元。該商標(biāo)權(quán)賬面金額50萬元,已計(jì)20萬元,未計(jì)提過減值準(zhǔn)備。城建稅率7%,教育費(fèi)附加征收率5%(含地方教育費(fèi)附加2%出售的商標(biāo)權(quán)已辦妥相關(guān)手線5.公司本年度應(yīng)納房產(chǎn)稅的余值為50萬元,按1.2%房產(chǎn)稅稅率計(jì)算應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅為6000元;本年應(yīng)納車船稅5000元,結(jié)轉(zhuǎn)公司本期應(yīng)納的房產(chǎn)稅和車船稅6.以存款11000元繳納上述應(yīng)繳的房產(chǎn)稅和車船使用稅7.公司本月主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅為20萬元,消費(fèi)稅10萬元;租業(yè)務(wù)。非工業(yè)性勞務(wù)等應(yīng)納增值稅2萬元出售不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)納增值稅45000元。城市護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育工費(fèi)附加征收率5%(含地方教育費(fèi)附加2%)。計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)公司本月的城市維護(hù)建設(shè)稅和應(yīng)交計(jì)教育費(fèi)附加。8.公司以存款繳納上述應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)
老師,我們是集團(tuán)公司,屬于國企,我們是二級(jí)單位,公司房產(chǎn)在集團(tuán)公司,房產(chǎn)稅集團(tuán)交,我們二級(jí)單位入賬,集團(tuán)交的完稅證明給我們我們做賬,我應(yīng)該怎么入賬
預(yù)收賬款分錄怎么寫,看看那個(gè)
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),出口非自產(chǎn)貨物,按照內(nèi)銷還是免稅處理呢
老師,殘保金如何填報(bào)?總工資(根據(jù)填報(bào)工資薪金的數(shù)據(jù)1只12月累計(jì))1681416.45元,總?cè)藬?shù)591人(1至12月累計(jì)人數(shù))。
老師,如果按照實(shí)際成本占總成本確認(rèn)履約進(jìn)度,比如合同價(jià)款1000萬,履約進(jìn)度60%,確認(rèn)收入600萬,已預(yù)收500萬,是不是,借:銀行存款500 貸:合同負(fù)債500 借:應(yīng)收賬款100 合同負(fù)債500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600
找apple老師,代扣代繳流程,非居民企業(yè)信息(扣繳義務(wù)人)采集 已經(jīng)完成了,非居民納稅人識(shí)別號(hào)不是 B26220491 這個(gè)嗎?
老師,如果6月份的工資有變動(dòng),2季度的財(cái)報(bào)表已經(jīng)提交了,是改報(bào)表還是7月份的賬調(diào)一下
老師你好,我們是供水行業(yè),增值稅稅率13%,單價(jià)是5元,連附加稅下來得多少?
老師,勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,工程費(fèi)發(fā)票是開多少稅點(diǎn)
老師,你好!請(qǐng)問開機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票,稅率是多少?