若是貨物類發(fā)票,可部分紅沖
老師,供應(yīng)商去年給開具的專票,我方已抵扣認(rèn)證如果紅沖,要怎么操作?可以只紅沖一部分嗎
老師,我們開給對(duì)方的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,發(fā)票又給稅務(wù)局了,拿不回來了,現(xiàn)在讓我們做紅沖,我們?cè)趺醋霾拍茏黾t沖,在發(fā)票不給我們的情況
老師好,之前是金稅盤開的發(fā)票,后面全部在電子稅務(wù)局怎么開具紅字發(fā)票,流程能給一個(gè)嗎(對(duì)方未抵扣)
老師?,我們收到對(duì)方開來的紅字專票怎么做賬?是要分情況嗎?如果未認(rèn)證抵扣,藍(lán)字未做賬,紅字發(fā)票也不用做賬,如果前期已認(rèn)證抵扣已做賬就做相反負(fù)數(shù)紅沖,或借方負(fù)數(shù)貸方負(fù)數(shù)貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是這樣做呢?
受票方未抵扣卻發(fā)出了紅字發(fā)票申請(qǐng)單(部分沖紅),操作錯(cuò)了。開票方已確認(rèn)部分沖紅了(比如發(fā)票稅額100-紅沖了20=80未抵扣),請(qǐng)問這80(之前做賬是放入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)不能抵扣了吧,現(xiàn)在做賬是要把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入成本嗎?還是怎么樣呢
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老師:這種月攤銷的一年性,做暫估費(fèi)用,相當(dāng)于后期全部要去調(diào)整對(duì)嗎?那還是挺多的,例如音樂使用費(fèi)這一樣,就要去改12筆憑證,好像有點(diǎn)多,
老師,你好, 廠房改造期間,花費(fèi)的費(fèi)用,沒有取得發(fā)票,可以按權(quán)責(zé)發(fā)生制,把實(shí)際花出去的錢,記入改造的費(fèi)用中,未支付的,待支付時(shí)在計(jì)入可以嗎?
老師,保溫庫房,折舊年限是幾年?
老師請(qǐng)問,正在領(lǐng)取失業(yè)金的會(huì)記人員,仍給原公司稅務(wù)申報(bào),會(huì)不會(huì)露餡了,就停止發(fā)失業(yè)金了?謝謝老師!
老師 請(qǐng)問憑證是一月一裝,還是一季度裝?
你好,小規(guī)??萍脊?,可以開出具服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎,是幾個(gè)點(diǎn)的
老師您好,我24年公司賣一輛車20萬,然后公司開出二手車增值稅發(fā)票了,但在二手交易市場(chǎng)開的沒有留底當(dāng)時(shí),這樣結(jié)轉(zhuǎn)清理匯算清繳要不要調(diào)增回?
公司注冊(cè)資本50萬,股權(quán)比例60/20/20。股東A實(shí)繳18萬,股東B實(shí)繳3萬,股東C實(shí)繳6萬?,F(xiàn)在股東B退股,股份全轉(zhuǎn)讓給股東A.轉(zhuǎn)讓作價(jià)還是3萬元。請(qǐng)問股東A和B各需要繳納什么稅費(fèi),稅費(fèi)各是多少,麻煩老師幫忙計(jì)算下。
公積金的個(gè)人部分繳費(fèi)是可以每個(gè)人都不一樣的嗎?比如張三員工要求個(gè)人部分5%,李四要求個(gè)人部分12%,宋五要求個(gè)人部分5%
20.2萬÷(1十1%)為什么我算出是2,不是20萬
賬怎么做,電子稅務(wù)局怎么操作
你是收到發(fā)票方嗎
是的,老師
借:應(yīng)付賬款 貸:原材料/庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 附表2,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫
老師,發(fā)票開錯(cuò)了,但是已經(jīng)抵扣了,金額一致,7月入賬借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月發(fā)票紅沖,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
9月發(fā)票紅沖,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出