你好,是用全電發(fā)票來(lái)紅沖嗎
老師,收供應(yīng)商一張紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票已抵扣,現(xiàn)需退貨,是需我方開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)表并進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,供應(yīng)商才能開(kāi)紅字發(fā)票嗎?那我司沒(méi)金稅盤(pán),只在電子稅務(wù)局開(kāi)電子發(fā)票,那可以在電子稅務(wù)局開(kāi)紅字發(fā)票申請(qǐng)表嗎?
老師,勞務(wù)公司9月份變成全電發(fā)票試點(diǎn)納稅人,之前購(gòu)買的紙質(zhì)發(fā)票用完后,后期就無(wú)法使用使用稅控盤(pán)開(kāi)具紅沖發(fā)票了,要想紅沖之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票必須要把稅控盤(pán)注銷之后,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)發(fā)票再在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅沖發(fā)票,企業(yè)被授予全電發(fā)票納稅人之后,所有的開(kāi)票都在電子稅務(wù)局操作。昨天紅沖了13張發(fā)票后發(fā)票用完了,如果需把剩下再繼續(xù)紅沖,就需要把之前的稅控盤(pán)注銷以后然后在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅沖發(fā)票 怎么操作呢?
回答過(guò)的老師不要說(shuō)了, 老師,勞務(wù)公司9月份變成全電發(fā)票試點(diǎn)納稅人,之前購(gòu)買的紙質(zhì)發(fā)票用完后,后期就無(wú)法使用使用稅控盤(pán)開(kāi)具紅沖發(fā)票了,要想紅沖之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票必須要把稅控盤(pán)注銷之后,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)發(fā)票再在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅沖發(fā)票,企業(yè)被授予全電發(fā)票納稅人之后,所有的開(kāi)票都在電子稅務(wù)局操作。昨天紅沖了13張發(fā)票后發(fā)票用完了,如果需把剩下再繼續(xù)紅沖,就需要把之前的稅控盤(pán)注銷以后然后在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅沖發(fā)票 怎么操作呢?
老師好,之前是金稅盤(pán)開(kāi)的發(fā)票,后面全部在電子稅務(wù)局怎么開(kāi)具紅字發(fā)票,流程能給一個(gè)嗎(對(duì)方未抵扣)
我是購(gòu)買方收到的數(shù)電票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣現(xiàn)在要退回部分貨物 要給銷售方開(kāi)具紅字信息確認(rèn)表 要怎么在新版的電子稅務(wù)局操作 具體流程麻煩說(shuō)一下 謝謝老師
老師內(nèi)銷業(yè)務(wù)可以收美金嗎?
老師好,現(xiàn)在馬上10月了,公司申報(bào)個(gè)稅的人很多,這樣殘保金太高了,我現(xiàn)在塞幾個(gè)殘疾人進(jìn)去還來(lái)得及嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,注銷前固定資產(chǎn)和往來(lái)賬要清零嗎?固定資產(chǎn)如何記會(huì)計(jì)分錄?
老師好,一般的政府撥款都放在營(yíng)業(yè)外收入里,要交企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在有一筆政府撥款,它上面寫(xiě)的是專項(xiàng),資金使用要求不可以付工資和償還債務(wù),請(qǐng)問(wèn)如果收到這個(gè)專項(xiàng),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?放在哪個(gè)科目?
咨詢下:納稅等級(jí)為d的公司 目前可以開(kāi)專用發(fā)票嗎?發(fā)票額度,可以大概介紹一下相關(guān)情況嗎?
跨年火車票報(bào)銷,怎么處理
老師您好,公司7月份舉行安全月活動(dòng),按照活動(dòng)方案組織員工參與安全知識(shí)答題,給員工發(fā)放的答題獎(jiǎng)品需要交個(gè)稅嗎?獎(jiǎng)品開(kāi)的是專票,可以抵扣嗎
如果公司倒閉了,其他應(yīng)付款沒(méi)有支付出去怎么處理了
我公司是餐飲公司采購(gòu)一批食材,因?yàn)楣┴浬膛伤瓦t到,且一部分菜有壞的,我公司罰了供貨商5000元,這5000元違約金我公司需要給供貨商開(kāi)具增值發(fā)票嗎?
總經(jīng)理與家人一起出行的機(jī)票,可以全部按9%抵扣嗎
是的老師
https://mp.weixin.qq.com/s/3deOX-NFOxKFBxbT9toACw同學(xué)你好,這個(gè)鏈接可以參考學(xué)習(xí)。