賬載金額,按應(yīng)付職工薪酬-工資計(jì)提數(shù)填,
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)匯算清繳中的表“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”的工資薪金支出的數(shù)是按照資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付職工應(yīng)酬的數(shù)來(lái)填寫(xiě)還是按照利潤(rùn)表中管理費(fèi)用的工資填寫(xiě)的呢?
老師,殘保金的申報(bào),上年在職職工工資總額,是按照個(gè)稅申報(bào)的金額來(lái)填寫(xiě)嗎?還是按照賬上職工薪酬的借方累計(jì)
老師, 咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的,但是我個(gè)稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒(méi)有這么多,就是說(shuō)少申報(bào)了,我在填寫(xiě)企稅匯算清繳的時(shí)候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個(gè)稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫(xiě)啊
老師 匯算清繳時(shí)候職工薪酬那塊是按照個(gè)稅申報(bào)的來(lái)填寫(xiě)還是按照記賬憑證上的來(lái)填寫(xiě)啊
老師,發(fā)現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候,有幾筆明細(xì)寫(xiě)錯(cuò)了,是按照錯(cuò)的填,后期做賬改過(guò)來(lái)還是按照正確的填,銷(xiāo)售費(fèi)用中應(yīng)計(jì)提的社保記入到職工工資中
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000借庫(kù)存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000貸庫(kù)存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-5000借庫(kù)存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-3000貸庫(kù)存商品-3000沒(méi)用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做,4月份怎么調(diào)整用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做,分錄寫(xiě)下吧
老師好問(wèn)下個(gè)人所得稅匯算清繳,今年申報(bào)去年的,按照所屬期,還是按照單位申報(bào)的時(shí)間匯總?
自產(chǎn)自銷(xiāo)在稅務(wù)官網(wǎng)可以看出來(lái)嗎?哪個(gè)地方
老師,企業(yè)稅務(wù)登記備案小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我們有其他收益,其他收益如何在財(cái)務(wù)報(bào)表中填列
你好老師,如果匯算清繳時(shí)暫估的成本還沒(méi)沖銷(xiāo),怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷(xiāo)了,成立了分公司,子公司的半年利潤(rùn)小于300萬(wàn),那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機(jī)票報(bào)銷(xiāo)要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,然后不付全款,先付部分款項(xiàng),這樣可以嗎
老師那個(gè)不合規(guī)的發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增增填在啥位置啊?
申報(bào)金額和人數(shù)比賬載金額少,這種情況怎么調(diào)整呢
稅收金額就是申報(bào)的金額
那這個(gè)是不是要調(diào)增啊
沒(méi)有全員全額申報(bào)就要調(diào)增的
好的 從業(yè)人數(shù)也要按賬載人數(shù)來(lái)填報(bào)對(duì)吧
是的,從業(yè)人數(shù)也要按賬載人數(shù)來(lái)填報(bào)對(duì)
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿(mǎn)意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!