收到的進(jìn)項(xiàng)正常做成本費(fèi)用,認(rèn)證抵扣
老師,我司采用新收入會(huì)計(jì)準(zhǔn)則時(shí)點(diǎn)法確認(rèn)收入,當(dāng)未達(dá)到收入確認(rèn)的時(shí)點(diǎn),提前支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呀,就借:預(yù)付賬款 貸:銀行 這樣對(duì)嗎,合同履約成本這個(gè)科目是不適用時(shí)點(diǎn)法嗎
老師,你好!2022年的費(fèi)用應(yīng)該在當(dāng)年全部做進(jìn)去是吧?但對(duì)方一直不給我們成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,導(dǎo)致我無(wú)法及時(shí)確認(rèn)收入!那我這情況費(fèi)用發(fā)票應(yīng)該怎么處理,進(jìn)項(xiàng)留底是不是不太好,其實(shí)預(yù)收款掛賬很大
老師您好,我們有一筆2021年末的預(yù)收賬款開(kāi)票給對(duì)方了,也收到了款項(xiàng),但是未發(fā)貨,當(dāng)時(shí)并未確認(rèn)收入,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
老師,上游給我預(yù)付款項(xiàng)了,然后我支付給下游機(jī)構(gòu),取得了對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我未到確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn),這種情況下,我收到的進(jìn)項(xiàng)成本票據(jù)怎么處理呢
老師你好,我公司收到款項(xiàng)(沒(méi)有開(kāi)發(fā)票)記入了應(yīng)收賬款了。 現(xiàn)在公司給別的公司匯款了,可是對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票,這種情況下,我們打給別的公司的款項(xiàng)記入什么科目? 是應(yīng)付賬款還是預(yù)付賬款(收款是記入了應(yīng)收賬款了)
老師的公司為個(gè)體戶,由于1月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)時(shí)科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報(bào)表,重新去補(bǔ)增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對(duì)定期定額,因?yàn)闆](méi)有開(kāi)具發(fā)票, 我想問(wèn)的是它是廣告設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè),他填寫增值稅主表申報(bào)的時(shí)候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票,下列時(shí)候是填服務(wù)類,不填貨物及勞務(wù)列
建筑發(fā)生地和公司注冊(cè)地是不同的市,開(kāi)發(fā)票時(shí),是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風(fēng)險(xiǎn)? (業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束一年了)。
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
對(duì)應(yīng)的收入沒(méi)有確認(rèn)哦
不用管的,他們開(kāi)了發(fā)票申報(bào)了增值稅就行
我不用把成本票先進(jìn)到生產(chǎn)成本中去嗎,然后等收入確認(rèn)時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)?
實(shí)際到貨了才需要進(jìn)成本
我們是推廣服務(wù)費(fèi),不是生產(chǎn)類企業(yè)
因?yàn)槲艺J(rèn)為直接進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入又沒(méi)有,收入與成本不能一一對(duì)應(yīng)
你只是預(yù)付款,等實(shí)際提供服務(wù)了才做費(fèi)用
是的,但是對(duì)方給我開(kāi)具成本發(fā)票了
暫時(shí)不做成本就是了
那我計(jì)入生產(chǎn)成本-推廣服務(wù)費(fèi)可以嗎
就是借方科目我不太確認(rèn)這會(huì)
計(jì)入勞務(wù)成本-推廣服務(wù)費(fèi)
那就是借記勞務(wù)成本,進(jìn)項(xiàng)稅,貸記銀行
上游我做合同負(fù)債處理
嗯嗯,就那樣做就是了哈
這樣沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧老師
這個(gè)是規(guī)范的處理方式的了
按理應(yīng)該是我們開(kāi)票,然后收款,收到后再支付給下游,下游給我們開(kāi)票,但是現(xiàn)在出現(xiàn)的問(wèn)題是已開(kāi)票的沒(méi)有收到回款,所以我們沒(méi)有辦法支付給下游取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,收到款的沒(méi)有開(kāi)票,但我們?nèi)〉昧诉M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,說(shuō)白了就是不想墊付增值稅
現(xiàn)在的情況就是開(kāi)票的沒(méi)有回款,就沒(méi)有取得成本票據(jù),沒(méi)開(kāi)票的回款了,我們?nèi)〉昧顺杀酒睋?jù)
擔(dān)心這個(gè)干嘛呢?開(kāi)票方申報(bào)了增值稅,你這邊就正常抵扣,