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老師您好,我們12月開了發(fā)票,然后計提了成本,在今年1月紅沖了,我做了,借:庫存商品,貸:以前年度損益調(diào)整,我做2022年的匯算清繳不用調(diào)增吧

2023-04-25 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-25 09:39

直接沖減23年的銷售收入和成本就是了

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直接沖減23年的銷售收入和成本就是了
2023-04-25
你好,學員,開了發(fā)票就要確認收入的,不存在遞延收益這一說,而且遞延收益這個科目是用在其他用途上的
2023-04-09
職工薪酬明細表,在這里面有一個工會經(jīng)費,填寫你賬上計提的 實際金額和稅收金額減去這個紅沖的。
2023-02-13
你好 匯算清繳把這一塊調(diào)整金額加到主營業(yè)務成本里面??
2021-04-19
你好! 可認作為前期差錯進行處理。 ①先沖掉1月份入銷售成本的分錄 ②對前期差錯進行更正 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品(或其它資產(chǎn)) 借:應交稅費-所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 ③以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)入未分配利潤,是必須的。 如果金額不大,可以作為本年銷售成本入帳。
2021-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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