同學(xué)您好,程項(xiàng)目會(huì)計(jì)做賬 1、工程合同開(kāi)票掛賬: 借:應(yīng)收賬款, 貸:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算, 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 產(chǎn)生支出, 借:合同履約成本 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款, 3、確認(rèn)工程收入, 借:合同結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:合同履約成本,
老師 建筑施工企業(yè)在現(xiàn)實(shí)生活當(dāng)中不會(huì)收到工程結(jié)算單 就是什么時(shí)候收到錢了 什么時(shí)候做 做那個(gè)借銀行存款 貸工程結(jié)算 是嗎 還是得借 應(yīng)收賬款貸 工程結(jié)算 借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
老師,工程做賬看一下我的邏輯對(duì)不對(duì),開(kāi)具發(fā)票時(shí)借:應(yīng)收賬款1000,貸工程結(jié)算1000 ;收到成本發(fā)票時(shí)借:工程施工800,貸:應(yīng)付賬款800;,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借:工程結(jié)算800,貸:工程施工800;收到工程款借銀行存款1000,貸應(yīng)收賬款1000;結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借工程結(jié)算200,貸本年利潤(rùn)200
老師,之前的財(cái)務(wù)收到工程款做,借銀行,貸預(yù)收賬款,每個(gè)月末都不把預(yù)收賬款,轉(zhuǎn)到工程結(jié)算收入,是到工程結(jié)束,才把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到,工程結(jié)算收入,我想問(wèn):工程結(jié)算收入只能等工程結(jié)束才轉(zhuǎn)嗎?每月收到的工程款都放到預(yù)收賬款/**項(xiàng)目工程收入嗎?
老師,下午好,在施工方來(lái)說(shuō),比如我開(kāi)票給對(duì)方,做賬的科目是不是借:應(yīng)收賬款,貸:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn),貸,應(yīng)交稅費(fèi),然后我收到錢了,再借:銀行存款,貸,應(yīng)收賬款,這樣理解對(duì)嗎?
老師,應(yīng)收未收到的工程款,借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算,實(shí)際收到時(shí),怎么做賬?借銀行存款貸應(yīng)收賬款,那工程結(jié)算怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝老師
老師,您好,我們公司主體是有限合伙企業(yè),我們想把我們持有的一個(gè)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給現(xiàn)有的合伙人,需要交印花稅嗎?轉(zhuǎn)讓方和受讓方都需要交印花稅嗎?所得稅怎么申報(bào)?(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得?經(jīng)營(yíng)所得?)
賣蔬菜的個(gè)體一般納稅人他的所得稅免不免
郭老師接,郭老師,我這邊客戶沒(méi)有時(shí)間,但是其他應(yīng)付款欠股東剛好有這個(gè)實(shí)收資本金額,我怎么做合適,讓客戶轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),還是其他應(yīng)付轉(zhuǎn)為實(shí)收資本
老師我們是新公司 為啥有個(gè)罰沒(méi)收入?
設(shè)置期初數(shù)據(jù),期初余額、借方本年累計(jì)、貸方本年累計(jì)這些都要填上是嗎
甲公司與縣水利局下屬供水管理處簽協(xié)議,租甲公司車輛年租費(fèi)5萬(wàn),然后此款由單獨(dú)的水務(wù)公司付款,票可以開(kāi)給水務(wù)公司
有債務(wù)的人可以設(shè)立信托嗎?
老師你好,我們是駕駛員培訓(xùn)公司,學(xué)員的學(xué)費(fèi)是3500,這個(gè)3500就是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這個(gè)不錯(cuò)吧。但是3500里面,其實(shí)我們公司只收1500的管理費(fèi),剩下的2000元是但是到時(shí)候要轉(zhuǎn)給教練的,這個(gè)錢是轉(zhuǎn)到教練的個(gè)人賬戶上。請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)轉(zhuǎn)出給教練的培訓(xùn)費(fèi)能做我們的成本開(kāi)支嗎?
出口的運(yùn)輸方式用順豐一個(gè)月有1-3單,也有國(guó)內(nèi)正常寄快遞,是不是分開(kāi)開(kāi)票會(huì)更好的
養(yǎng)牛合作社銷售牛糞開(kāi)票項(xiàng)目選的動(dòng)物植物肥料可以嗎免稅嗎
工程結(jié)算和合同結(jié)算有啥區(qū)別,我現(xiàn)在是一月開(kāi)票,三月,四月收到錢,我確認(rèn)收入應(yīng)該在幾四月嘛
1、工程合同開(kāi)票掛賬: 借:應(yīng)收賬款, 貸:工程結(jié)算-價(jià)款結(jié)算, 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 產(chǎn)生支出, 借:工程施工 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款, 3、確認(rèn)工程收入, 借:工程結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:工程施工, 我的出會(huì)計(jì)憑證是這樣的,我們是總承包商,然后又給施工方做
我還沒(méi)確認(rèn)收入和成本,我的報(bào)表工程物資又負(fù)數(shù)
我應(yīng)該怎么調(diào)整我的報(bào)表呢
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的藍(lán)字登記正確的就行
我之前用了工程結(jié)算,我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上工程物資有數(shù)
我可以按照我上面的分錄賬務(wù)處理嗎
報(bào)表上工程物資有數(shù),我的報(bào)表怎么改呢
你好,也行的,這種情況也可以,但邏輯要保持一致才行
工程結(jié)算和合同結(jié)算他的區(qū)別在于一個(gè)是舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
一個(gè)是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
我用了舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我的報(bào)表工程物資有數(shù),我應(yīng)該怎么改呢
同學(xué)您好,舊準(zhǔn)則不是上市公司也可繼續(xù)用的不一定要改
那我現(xiàn)在用工程結(jié)算這個(gè)會(huì)計(jì)科目,目前工程物資會(huì)計(jì)科目資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整帳呢
你想用新準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)報(bào)表嗎?
調(diào)整是想把這個(gè)余額調(diào)到,在建工程?
可以直接調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表,不需要做調(diào)整分錄
怎么調(diào)整呢
不是調(diào)整在在建工程 我們不是施工方
在建工程,一般是開(kāi)發(fā)單位的