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老師,下午好,在施工方來說,比如我開票給對方,做賬的科目是不是借:應(yīng)收賬款,貸:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn),貸,應(yīng)交稅費,然后我收到錢了,再借:銀行存款,貸,應(yīng)收賬款,這樣理解對嗎?

2022-04-02 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-02 15:53

你好 ; 是的 。 是這樣來理解的

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你好 ; 是的 。 是這樣來理解的
2022-04-02
您好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 這樣寫分錄就好了
2021-03-13
你好,你需要確認多少收入,結(jié)轉(zhuǎn)多少,這個不一定全部都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入,你的主營業(yè)務(wù)收入確認收入的時候不是根據(jù)完工進度的嗎 可以不用合同毛利的。
2023-02-13
你和這個企業(yè)一直用著應(yīng)收賬款的話用應(yīng)收賬款可以的沒有問題呀 第二個可以啊,不需要做第三個
2023-08-15
你好,不是這樣做賬。正確的分錄是 借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
2024-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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