你好!
收到工程款
借;銀行存款
貸;工程結(jié)算
開具發(fā)票確認(rèn)收入
借:工程結(jié)算
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
這樣工程結(jié)算就沒有余額了
老師,工程做賬看一下我的邏輯對不對,開具發(fā)票時借:應(yīng)收賬款1000,貸工程結(jié)算1000 ;收到成本發(fā)票時借:工程施工800,貸:應(yīng)付賬款800;,結(jié)轉(zhuǎn)成本時借:工程結(jié)算800,貸:工程施工800;收到工程款借銀行存款1000,貸應(yīng)收賬款1000;結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借工程結(jié)算200,貸本年利潤200
月末,工程施工和工程結(jié)算的科目需要在編分錄結(jié)轉(zhuǎn)到存貨和預(yù)收賬款嗎
老師,之前的財務(wù)收到工程款做,借銀行,貸預(yù)收賬款,每個月末都不把預(yù)收賬款,轉(zhuǎn)到工程結(jié)算收入,是到工程結(jié)束,才把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到,工程結(jié)算收入,我想問:工程結(jié)算收入只能等工程結(jié)束才轉(zhuǎn)嗎?每月收到的工程款都放到預(yù)收賬款/**項目工程收入嗎?
請教老師建筑業(yè) 的問題一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤
老師,請問下工程施工這樣做分錄對嗎 預(yù)收工程款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 收到工程結(jié)算單: 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 (工程施工轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:工程施工 完工 借:工程結(jié)算 貸:工程施工
老師,公司是制造行業(yè),目前在建廠,但是目前有培訓(xùn)費收入往出開票,在建項目的進(jìn)項稅可以抵扣培訓(xùn)費收入的銷項稅嗎?
奶茶直營門店1-7月的收入未進(jìn)入公司賬戶,而是走了法人個人卡,如果想要規(guī)范起來。這部分收入要如何合理轉(zhuǎn)入公司賬戶呢?會涉及些什么流程?我們是在昆明,不知道當(dāng)?shù)貙@方面的政策?
法人要是轉(zhuǎn)賬到公戶卡里怎么備注好呢,直接寫往來款還是寫清楚法人代墊xx款這樣呢
財管:貝塔係數(shù),衡量的是市場風(fēng)險 中的系統(tǒng)風(fēng)險還是非系統(tǒng)風(fēng)險?
為什么所有題目都不提供年金現(xiàn)值指數(shù)或是復(fù)利現(xiàn)值指數(shù)
有一個不明白的就是說比如無形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的,然后在會計上不用攤銷,而在稅法上需要進(jìn)行攤銷。那就會需要在當(dāng)期所得稅中進(jìn)行調(diào)減。但是也會產(chǎn)生遞延所得稅,調(diào)減了,然后就屬于當(dāng)期所得稅會減少嗎,然后這個遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費用也就是,那這個調(diào)減的金額和遞延所得稅費用使利潤不就減少了兩個相同的數(shù)字嗎?這樣子不就重復(fù)了嗎?到時候這個遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回的時候,那本期這個當(dāng)期所得稅還是屬于調(diào)減了。那還需要這個遞延所得稅有什么意義嗎?
老師,我先把人工工資剔除,假設(shè)我這個月就是車間的一些制造費用呀,然后一些電費、水電費呀,這些七七八八的車間的一些。費用一個月在三三萬四萬塊錢的樣子,4萬塊錢的樣子,那如果我要攤到一個工時上面去,是是除以30天再除以24個小時嘛。
老師,一般納稅人認(rèn)證發(fā)票的步驟: 一個老師說:點擊“我要辦稅”→稅務(wù)數(shù)字賬戶→發(fā)票業(yè)務(wù)。另一個老師說:我的待辦→發(fā)票業(yè)務(wù)(老師,兩個老師的步驟不一樣,是因為兩個不同的路經(jīng)?還是稅局系統(tǒng)界面有變化?)
請問在網(wǎng)上注銷工商流程步驟是怎么樣的?
你好,老師!我們21年給一個公司運輸了一批貨物,當(dāng)時談的是不含票的價格!今天他們財務(wù)突然打電話說讓我們補開發(fā)票,我不開,合法嗎?
我要延續(xù)之前的賬呀,如果按現(xiàn)在的您寫的這程,我們沒有主營業(yè)務(wù)收入這個科目
你們沒有按最新的科目核算嗎,那你還是按之前的,可以按月轉(zhuǎn)。
那就還是收到時:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-**項目工程款收入,月未在,借預(yù)收賬款-**項目工程款收入 貸:工程結(jié)算收入-**項目 ,結(jié)轉(zhuǎn)時,借:工程結(jié)算收入-**項目 貸:本年利潤,可對呀
可以的,可以這樣做。