你好!
收到工程款
借;銀行存款
貸;工程結算
開具發(fā)票確認收入
借:工程結算
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
這樣工程結算就沒有余額了

老師,工程做賬看一下我的邏輯對不對,開具發(fā)票時借:應收賬款1000,貸工程結算1000 ;收到成本發(fā)票時借:工程施工800,貸:應付賬款800;,結轉成本時借:工程結算800,貸:工程施工800;收到工程款借銀行存款1000,貸應收賬款1000;結轉本年利潤借工程結算200,貸本年利潤200
月末,工程施工和工程結算的科目需要在編分錄結轉到存貨和預收賬款嗎
老師,之前的財務收到工程款做,借銀行,貸預收賬款,每個月末都不把預收賬款,轉到工程結算收入,是到工程結束,才把預收賬款轉到,工程結算收入,我想問:工程結算收入只能等工程結束才轉嗎?每月收到的工程款都放到預收賬款/**項目工程收入嗎?
請教老師建筑業(yè) 的問題一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤
老師,請問下工程施工這樣做分錄對嗎 預收工程款: 借:銀行存款 貸:應收賬款 收到工程結算單: 借:應收賬款 貸:工程結算 開發(fā)票 借:主營業(yè)務成本 (工程施工轉主營業(yè)務成本) 借:主營業(yè)務成本 貸:主營業(yè)務收入 貸:工程施工 完工 借:工程結算 貸:工程施工
老師您好,請問下制造費用什么時候用工時分攤什么時候用產(chǎn)量分攤?
老師,本月有進項稅沒有銷項稅,這進項稅當月勾選留抵,需要怎么做賬務處理?
老師電子稅務局取消原來的辦稅員換新的辦稅員怎么操作?
核定征收的收入怎么確定
老師外貿(mào)出口如果是exw方式。那國內(nèi)運費,報關,港雜費。這些單據(jù)也要提供嗎?購買放的抬頭也可以嗎?
老師,本月有進項稅沒有銷項稅,這進項稅當月勾選留底,需要怎么做賬務處理?
老師您好,請問公司采購小額的是自己支付了,公司報銷給了采購個人,不過采購入庫時入的是供應商的抬頭,這樣就導致賬不平了,該怎么規(guī)范可以杜絕這個問題?
老師,s局打電話說去年的開票總額是企業(yè)所得稅金額,開了55萬左右發(fā)票,說我財務報表利潤表填的12萬多,讓我更正,我在哪里更正,要怎樣更正呢?公司是小規(guī)模的
老師,個體工商戶申報時間節(jié)點是什么呀,沒報過哎
核定征收和查賬征稅稅率一樣嗎
我要延續(xù)之前的賬呀,如果按現(xiàn)在的您寫的這程,我們沒有主營業(yè)務收入這個科目
你們沒有按最新的科目核算嗎,那你還是按之前的,可以按月轉。
那就還是收到時:借:銀行存款 貸:預收賬款-**項目工程款收入,月未在,借預收賬款-**項目工程款收入 貸:工程結算收入-**項目 ,結轉時,借:工程結算收入-**項目 貸:本年利潤,可對呀
可以的,可以這樣做。