在電子稅務(wù)局更正財(cái)務(wù)報表,需通過【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報及繳納】-【財(cái)務(wù)報表報送及更正】模塊操作,選擇所屬期后修改數(shù)據(jù)并提交申報 修改營業(yè)收入

老師,我門店是個體工商戶,小規(guī)模納稅人。前幾天專管員打電話來說門店2019年10月-12月季度0申報,但實(shí)際開票有七萬多。讓我去稅務(wù)大廳更正申報。隨后我立馬去稅務(wù)大廳更正好了。過后專管員說讓我要寫份情況說明過去稅務(wù)分局,另外要處罰兩千-1萬的罰款。請問老師這個處罰正常嗎
老師好;我企業(yè)是一般納稅人,稅局前幾天來電話說我單位2016年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為失控發(fā)票,要求在本月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和2016年的所得稅更正申報,發(fā)票不符合規(guī)定,不得作為稅前扣除憑證,想請問老師,2016年的所得稅更正申報表怎么修改,關(guān)于調(diào)增的金額應(yīng)該記賬在哪個分錄下!
老師好,請問我們是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報表2020年第四季報的時候,也就是年報,我們的實(shí)際銷售額是100萬的話,顧客在12月份要求我們先開發(fā)票給他們 但是這部分實(shí)際是我們的預(yù)收賬款,我不能作為營業(yè)收入,但是稅務(wù)那邊的系統(tǒng)會不會就顯示我開票金額大于我的主營業(yè)收入呢?這樣的話我現(xiàn)在是不是要更正申報并更正去年年度的所得稅申報表呢?
我們開的個普通發(fā)票是理財(cái)收益。在賬上不記營業(yè)收入,所以我們的利潤表上的營業(yè)收入金額和增值稅報表上永遠(yuǎn)不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個錯,為了每月使得他們一致,導(dǎo)致了增值稅申報表的未開具發(fā)票填錯了可咋辦你說我現(xiàn)在更正報表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開具發(fā)票金額里100萬下個月開了100萬的發(fā)票.那我未開具發(fā)票金額里在填-100萬
您好,老師,第四季度的上傳給稅局的財(cái)務(wù)報表中利潤表和企業(yè)所得稅季度表的利潤總額不一致,電子稅局發(fā)來了風(fēng)險預(yù)警,說這兩個表不一致,要更改,可是我不想改正,想在匯算清繳的時候在統(tǒng)一更改,這樣子行不行的?因?yàn)檫@樣更改后會影響企業(yè)納稅信用的吧。
老師,s局打電話說去年的開票總額是企業(yè)所得稅金額,開了55萬左右發(fā)票,說我財(cái)務(wù)報表利潤表填的12萬多,讓我更正,我在哪里更正,要怎樣更正呢?公司是小規(guī)模的
老師,個體工商戶申報時間節(jié)點(diǎn)是什么呀,沒報過哎
核定征收和查賬征稅稅率一樣嗎
老師,請問公司既是高新技術(shù)企業(yè)也是小微企業(yè),請問企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠可以同時享受嗎?如果不可以,請問是兩者選其一還是?
這張圖第六條下面是什么內(nèi)容,看不見
什么時候盤點(diǎn)比較好?怎樣盤
事業(yè)單位的財(cái)務(wù)期初數(shù)錄入系統(tǒng)核算平衡了,以前沒做預(yù)算,現(xiàn)在需要發(fā)預(yù)算期初嗎
老師,我們是4s店,我們售后工時材料比例因?yàn)榱闶劢痤~較大,影響了整體毛利率,這個稅務(wù)局有預(yù)警嗎
老師,深圳要補(bǔ)繳7—10月社保,這個截止日期是什么時候啊
老師您好,房產(chǎn)公司的新項(xiàng)目的售樓部在項(xiàng)目結(jié)束以后移交給政府使用,那售樓部的建設(shè)費(fèi)用是不是應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用?


營業(yè)收入是要填和開發(fā)票金額一致嗎?55萬多