對的,是的,借工程結(jié)算 貸主營業(yè)務(wù)收入。

老師 建筑施工企業(yè)在現(xiàn)實生活當(dāng)中不會收到工程結(jié)算單 就是什么時候收到錢了 什么時候做 做那個借銀行存款 貸工程結(jié)算 是嗎 還是得借 應(yīng)收賬款貸 工程結(jié)算 借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
老師,工程做賬看一下我的邏輯對不對,開具發(fā)票時借:應(yīng)收賬款1000,貸工程結(jié)算1000 ;收到成本發(fā)票時借:工程施工800,貸:應(yīng)付賬款800;,結(jié)轉(zhuǎn)成本時借:工程結(jié)算800,貸:工程施工800;收到工程款借銀行存款1000,貸應(yīng)收賬款1000;結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借工程結(jié)算200,貸本年利潤200
實際發(fā)生的合同成本 借:工程施工 貸:應(yīng)付工資、庫存材料等 已結(jié)算的工程價款 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 已收的工程價款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 確認(rèn)的收入、費用和毛利 借:工程施工——毛利 主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)收入 工程完工時,將“工程施工”科目的余額與“工程結(jié)算”科目的余額對沖 借:工程結(jié)算 貸:工程施工。請問老師,主營業(yè)務(wù)成本怎么計算?謝謝!
老師,請問下工程施工這樣做分錄對嗎 預(yù)收工程款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 收到工程結(jié)算單: 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 (工程施工轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:工程施工 完工 借:工程結(jié)算 貸:工程施工
老師,應(yīng)收未收到的工程款,借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算,實際收到時,怎么做賬?借銀行存款貸應(yīng)收賬款,那工程結(jié)算怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝老師
老師您好,請問下制造費用什么時候用工時分?jǐn)偸裁磿r候用產(chǎn)量分?jǐn)偅?/p>
老師,本月有進(jìn)項稅沒有銷項稅,這進(jìn)項稅當(dāng)月勾選留抵,需要怎么做賬務(wù)處理?
老師電子稅務(wù)局取消原來的辦稅員換新的辦稅員怎么操作?
核定征收的收入怎么確定
老師外貿(mào)出口如果是exw方式。那國內(nèi)運費,報關(guān),港雜費。這些單據(jù)也要提供嗎?購買放的抬頭也可以嗎?
老師,本月有進(jìn)項稅沒有銷項稅,這進(jìn)項稅當(dāng)月勾選留底,需要怎么做賬務(wù)處理?
老師您好,請問公司采購小額的是自己支付了,公司報銷給了采購個人,不過采購入庫時入的是供應(yīng)商的抬頭,這樣就導(dǎo)致賬不平了,該怎么規(guī)范可以杜絕這個問題?
老師,s局打電話說去年的開票總額是企業(yè)所得稅金額,開了55萬左右發(fā)票,說我財務(wù)報表利潤表填的12萬多,讓我更正,我在哪里更正,要怎樣更正呢?公司是小規(guī)模的
老師,個體工商戶申報時間節(jié)點是什么呀,沒報過哎
核定征收和查賬征稅稅率一樣嗎