你好,申訴了是什么原因?是你們沒(méi)有發(fā)下去給人家申報(bào)了個(gè)稅嗎?
老師,我們公司的員工目前還沒(méi)做個(gè)稅匯算清繳,因?yàn)樗纳弦患夜救ツ暝谒x職后給他報(bào)了很多收入,導(dǎo)致要補(bǔ)很多稅,他要申訴,但是這個(gè)影響做我們公司的匯算清繳嗎
老師您好,我想問(wèn)一下我們公司有個(gè)員工在個(gè)人所得稅匯算清繳需要補(bǔ)稅,但是他一直不操作不補(bǔ)稅,公司能給他補(bǔ)這個(gè)稅款嗎?應(yīng)該怎么操作
老師好,我們有個(gè)離職的員工,由于失誤2021年個(gè)稅多給他申報(bào)了幾個(gè)月(每個(gè)月5000),但2021年他實(shí)際還在別的公司任職也填了減除費(fèi)用,現(xiàn)在匯算清繳后顯示他個(gè)稅要補(bǔ)繳一筆錢(qián),我現(xiàn)在怎么計(jì)算由于我們失誤要補(bǔ)繳的金額呢
老師您好,如果個(gè)稅人員把2021年申報(bào)的工資申訴了,那公司需要補(bǔ)個(gè)稅給他們嗎?個(gè)稅應(yīng)該也是一年一次匯算清繳吧,那么2021年的個(gè)稅我們還需要補(bǔ)稅給他們嗎?
老師,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,我們公司租賃我們員工的車(chē),每個(gè)月給他支付5100元這個(gè)是需要員工去稅務(wù)局給我們代開(kāi)租車(chē)發(fā)票吧,這個(gè)稅率是多少,另外我們需要給他申報(bào)個(gè)稅吧,如果申報(bào)是按什么類(lèi)型給他申報(bào)呢,來(lái)年個(gè)稅匯算清繳他這部分收入用合并工資薪金申報(bào)嗎
老師,政府補(bǔ)助10萬(wàn),所得稅申報(bào)表沒(méi)有填入營(yíng)業(yè)外收入,這10萬(wàn)要交企業(yè)所得稅嗎?我更正申報(bào)表,成本增加,可以嗎
汽車(chē)修理廠買(mǎi)的配件五金什么的,怎么做賬,如果進(jìn)制造費(fèi)用,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
想問(wèn)下老師申請(qǐng)個(gè)體工商戶(hù),這個(gè)在線(xiàn)申請(qǐng)的這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址怎么填?
印花稅都計(jì)稅基礎(chǔ)是收入?成本,是看利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入?營(yíng)業(yè)成本?管理費(fèi)用(含工資)?財(cái)務(wù)費(fèi)用(手續(xù)費(fèi),銀行管理費(fèi))?營(yíng)業(yè)外收入(增值稅稅收減免轉(zhuǎn)入的)嗎?其中營(yíng)業(yè)成本是含稅的。這些都要換算成不含稅的嗎。
老師,我是剛接手了一個(gè)出口退稅的企業(yè),是外貿(mào)企業(yè),對(duì)出口業(yè)務(wù)是個(gè)小白,我現(xiàn)在進(jìn)入稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里,有個(gè)出口臺(tái)賬,我導(dǎo)出來(lái)以后和我報(bào)關(guān)單核對(duì)時(shí),發(fā)現(xiàn)稅務(wù)系統(tǒng)里只有一個(gè)品種,可報(bào)關(guān)單上有4個(gè)品種,這是什么原因
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模無(wú)票收入填在哪個(gè)欄次,季度未超過(guò)30萬(wàn),有專(zhuān)票普票
老師!請(qǐng)問(wèn)下采購(gòu)商的款回到我們的出納賬上是資金回流嗎
老師,付給法院的訴訟申請(qǐng)費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)(可以退回的)如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師,廠房租賃公司,收到的電費(fèi)是含稅的嗎
老師好,我們是建筑公司,成本發(fā)票開(kāi)的有勞務(wù)費(fèi),材料,還有租賃的發(fā)票,做分錄是先進(jìn)工程施工,再把他結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
不是,我們發(fā)了,發(fā)給他們負(fù)責(zé)人
負(fù)責(zé)人沒(méi)有支付給他還是咋了 有支付的證明嗎
復(fù)制人有支付證明,但是不一定是這個(gè)月,他本人也確定了收到了錢(qián),就是他說(shuō)申報(bào)太多工資了,不僅在我們這邊申報(bào)了,還在其他公司申報(bào)工資了,估計(jì)是總額超了標(biāo)準(zhǔn)。
跨年沒(méi)有 只要沒(méi)有就沒(méi)問(wèn)題
就是看一下他影響了所屬期沒(méi)有。
biru可能在一月份發(fā)放的,但是我在這個(gè)月給他申報(bào)的沒(méi)有問(wèn)題。只要是在當(dāng)年的都行。
那如果需要補(bǔ)稅給他們,我們稅率是多少呢
那你得看下他的收入是多少。他也不能光讓你們承擔(dān)吧,還有其他的公司他怎么承擔(dān)?
你問(wèn)下他應(yīng)納稅所得額是多少,根據(jù)這個(gè)稅率表來(lái)
那就是說(shuō),我們選擇平均數(shù),看我們申報(bào)了多少工資,占比多少份額來(lái)補(bǔ)給他
對(duì)的,也可以這么做的。給你截圖應(yīng)納稅所得額。用這個(gè)應(yīng)納稅所得額找上面的,算出稅率來(lái) 應(yīng)納稅所得額乘以稅率減速算扣除-之前預(yù)繳 是他需要補(bǔ)的 你們單位給他申報(bào)的工資/總的工資*個(gè)稅
好的老師,謝謝老師
不用客氣 工作愉快