你好 你們是收到發(fā)票,雖然是有增值稅,但是由于你們是小規(guī)模納稅人,不能抵扣,因此要全額作為成本/費(fèi)用的
老師 你好 4.1之前 小規(guī)模納稅人開票做賬需要價(jià)稅分離嘛 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(按1%的點(diǎn)分)
本企業(yè)是小規(guī)模納稅人,對(duì)外銷售了服務(wù),收款10000元,增值稅用10000*3%嗎?需要價(jià)稅分離嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人收到包車費(fèi)51500元,稅率3%,應(yīng)交增值稅1500對(duì)嗎?我做是價(jià)稅分離,需要價(jià)稅分離嗎。謝謝
你好,小規(guī)模收入沒有開票,是開收據(jù)的,那我價(jià)稅分離按3%分離做?是1%的季度30萬(wàn)免增值稅的。如果是的話,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入。
你好老師,我是小規(guī)模納稅人,公司一輛車轉(zhuǎn)讓給個(gè)人了,價(jià)值99000元,季度銷售沒超過30萬(wàn),公司需交哪些稅費(fèi)?稅率各是多少?謝謝老師
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開給對(duì)方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購(gòu)我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬(wàn),沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進(jìn)來10萬(wàn),這樣按400萬(wàn)暫估入賬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你接手上一個(gè)會(huì)計(jì)留下來的賬,有很多預(yù)收賬款,需要調(diào)賬嗎
這個(gè)題選哪個(gè)?為什么?分析分析各選項(xiàng)
好的,現(xiàn)在是算本月應(yīng)交增值稅,我就想確定下我算的對(duì)不對(duì),還是直接用51500*3%=1545呢,還是1500
你這個(gè)51500是不包含增值稅的嗎,那么是對(duì)的
收到是含稅的,是不是就要價(jià)稅分離
? 你們收到的發(fā)票不可以抵扣啊
現(xiàn)在我是算應(yīng)交增值稅,老師,我不確定答案是否正確
你這樣計(jì)算是正確的