同學,你好,需要計算出來的。

老師,小規(guī)模納稅人開的專票,開的1%,我做賬就按1%做的應交稅費-應交增值稅,減免的2%需要賬務上處理嗎?
老師 你好 4.1之前 小規(guī)模納稅人開票做賬需要價稅分離嘛 貸應交稅費—應交增值稅(按1%的點分)
請問,小規(guī)模收入怎么記賬。 1、老師今年小規(guī)模開票是1%嗎?我前面月份開成了3%。我怎么記賬。 2、老師應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個科目月底需要結轉嗎,或做什么處理嗎。還是說就完事了? 借銀行 100 貸主營業(yè)務收入99.01 貸應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模納稅人)0.99
你好老師,小規(guī)模納稅人收到包車費51500元,稅率3%,應交增值稅1500對嗎?我做是價稅分離,需要價稅分離嗎。謝謝
你好,小規(guī)模收入沒有開票,是開收據(jù)的,那我價稅分離按3%分離做?是1%的季度30萬免增值稅的。如果是的話,借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入。
老師,公司成立2個月購買材料和用品這些個人先墊付,月底一次性報銷,老板公轉私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場 注冊資金原是100萬現(xiàn)在要減資成10萬元怎么寫公司章程 都需要什么
老師你好,我們是直播公司,做抖音和快手,現(xiàn)在是用小規(guī)模來避稅,但是從來沒有報送過數(shù)據(jù),一直是零申報,現(xiàn)在要怎么做呢?
請問一下最新規(guī)定嗯,捐贈視同銷售捐贈和免稅。免銷項稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請問商店買的大米可以開票抵扣增值稅嗎
老師印花稅這個問題很棘手啊。合同,發(fā)票,賬務三者之間不好操作啊。以前是按照成本和收入打折?,F(xiàn)在稅務按照進銷票說補20萬。但是法規(guī)又是按照合同簽訂。不能一會兒依據(jù)這個一會兒那個吧?1、現(xiàn)在我還按照什么來補繳24年呢?2、明年又咋個報呢?3、插補了24年,繼續(xù)插補23年又怎么辦?4、按照他的發(fā)票去報,以后又會不會去比對報表賬務還有前后年延續(xù)性?目前按照合同不要有操作性。還有情況是合同只有結算金額沒有列名不含稅金額,改也不好操作。難道都按照含稅金額報?真是焦慮???
我們公司承接了一個賽事活動。需要把運動員和裁判從酒店接送到運動場館。這是其中一項成本??偸杖胧?00萬,現(xiàn)在要出審計報告列支出成本。其中車輛成本,有10萬是向公交車集團租車的。有8萬是我們用了員工的車,無償使用員工的。但列了8萬成本要向對方收取。我們一共是開一張200萬的發(fā)票給對方的。那這個8萬的要有發(fā)票嗎
當月貨到,為確保成本合理性做了暫估,知道實際工作和理論有偏差,請問工作中下月到票,年后3月到票分別怎么做賬?
公司交的水電費應計入應收賬款,還是其他應付款?要交印花稅嗎?快遞費用也要印花稅嗎? 財務部,業(yè)務部,跟單部,PMC部,工程部,生產(chǎn)部,倉庫部,質檢部,生產(chǎn)部,生產(chǎn)部管理人員,生產(chǎn)跟單,物控中心這些部門人員聚餐的團建費分別計入那些科目?