賬上按照價(jià)稅分開1%的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入也是按照1%的。
你好,小規(guī)模收入沒有開票,是開收據(jù)的,那我價(jià)稅分離按3%分離做?是1%的季度30萬免增值稅的。如果是的話,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入。
老師你好,小規(guī)模納稅人的票面稅額是1%,我們做賬的時(shí)候主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)還是按照價(jià)稅分離3%來做的分錄的嗎,下一步減免稅款就是借:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款 貸:營業(yè)外收入/其他收入。我們?nèi)〉冒l(fā)票的話,取得材料發(fā)票,借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,1%還是3%,貸:銀行存款?
你好,上季度做的無票收入,上季度免增值稅。 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:營業(yè)外收入—免增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 本季度:上季度有一筆未開票收入,客戶要開專票1% 這個(gè)賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師有張發(fā)票是6月30日進(jìn)來的,然后7月1號對方又紅沖了,那這張票隔月直接不做賬可以嗎
39歲零基礎(chǔ)小白,只有從業(yè)資格證書,是先從出納做起還是學(xué)學(xué)會(huì)計(jì)直接找會(huì)計(jì)工作? 問題是我們這里招出納的少,招會(huì)計(jì)的多一些
你好,老師,你像老公司的帳換軟件的時(shí)候、需要重新建帳,需要提供的數(shù)據(jù),主要就根據(jù)這個(gè)科目余額表跟明細(xì)帳這些數(shù)據(jù)去重新建賬了是吧老師
為順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級的要求,A公司計(jì)劃投資一個(gè)智能制造項(xiàng)目。該公司目前的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債)股東權(quán)益)為2/3.投資該項(xiàng)目后仍維持該目標(biāo)結(jié)構(gòu)。在該目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)下,債務(wù)資本成本為6%。智能制造領(lǐng)域的代表企業(yè)是M公司,該公司的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債/股東權(quán)益)為7/10,β權(quán)益為1.2。已知無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場風(fēng)險(xiǎn)滋價(jià)為8%,兩家公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: (1)運(yùn)用可比公司法,計(jì)算M公司的β就產(chǎn) (2)運(yùn)用可比公司法,計(jì)算智能制造項(xiàng)目的β權(quán)益和A公司的權(quán)益資本成本。 (3)計(jì)算A公司的綜合資本成本。
老師,您好,算出每股收益無差別點(diǎn),怎么選擇哪種籌資方案呢?
老師 你好,我想問下同樣都是工資 生成成本 和制造費(fèi)用單獨(dú)分開記有什么區(qū)別和作用?
老師,稅收優(yōu)惠政策,小微企業(yè)季度30萬一下免附加稅,季度30萬以上附加稅減半對嗎
老師,我不會(huì)填固定資產(chǎn)一次性扣除:(需要老師幫我在表格上填寫第1季度與第2季度,的數(shù)據(jù)) 例如,2024年2月新購一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備300萬,按5年計(jì)提折舊,無殘值,會(huì)計(jì)月折舊額=5萬,稅法月折舊額=2.5萬
老師,我剛剛接手的一個(gè)小規(guī)模公司的賬,他屬于商貿(mào)企業(yè),這個(gè)公司之前得會(huì)計(jì)把采購進(jìn)來的東西全部做到了原材料科目,也沒有啟用數(shù)量金額輔助核算,那么我現(xiàn)在如果實(shí)現(xiàn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈?能不能倒推成本
老師不是超過5000才交個(gè)稅嗎?為什么5888的沒有交個(gè)稅