你好;? 你們含稅開(kāi)票出去; 你沒(méi)有購(gòu)進(jìn)發(fā)票 ; 那你企業(yè)所得稅會(huì)繳納的;? 還有你增值稅沒(méi)法抵扣; 實(shí)際來(lái)說(shuō); 如果你購(gòu)進(jìn)的單價(jià)低了; 那要去計(jì)算才能判斷虧賺的?
對(duì)方對(duì)公打款過(guò)來(lái)了,我們是不含稅價(jià)賣(mài)的商品,我們倆家都是一般納稅人,可以只給對(duì)方開(kāi)普票不開(kāi)專(zhuān)票嗎
請(qǐng)幫忙算一下,我都算糊了 我們幫另外一家公司代扣了電費(fèi)114949.29元,是含稅的我們已經(jīng)抵扣了13%的進(jìn)項(xiàng),對(duì)方說(shuō)加8個(gè)點(diǎn)開(kāi)發(fā)票過(guò)去結(jié)算給我們,我們就用含稅金額增加了8個(gè)點(diǎn),開(kāi)發(fā)票含稅124145.23,13%的銷(xiāo)項(xiàng)我們出,我們賺了多少
老師我們出版社購(gòu)進(jìn)了一批圖書(shū)對(duì)方不開(kāi)票可以嗎?我們賺差價(jià)賣(mài)
老師,我們可以不含稅的購(gòu)入,對(duì)方給我們開(kāi)普票,我們含稅的賣(mài)出,我們是虧了還是賺了?
我們單位給雇傭的培訓(xùn)老師培訓(xùn)費(fèi),對(duì)方給我們開(kāi)具增值稅普票,我們給他代扣代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)他給我們開(kāi)的發(fā)票應(yīng)該是含個(gè)稅的金額還是不含?
老師,定期定額個(gè)體工商戶(hù)核定應(yīng)納稅額是78350但是我一季度開(kāi)票是248967,比定額數(shù)多了13920,請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度用交什么稅嗎
增值稅中有規(guī)定是既用于生產(chǎn)項(xiàng)目又用于職工食堂可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?那外購(gòu)材料既用于生產(chǎn)又用于職工食堂領(lǐng)用豈不是也可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?我糊涂了,這怎么區(qū)分,老師?
老師請(qǐng)問(wèn)一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國(guó)慶節(jié)快樂(lè)!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù),經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開(kāi)的滴滴打車(chē)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開(kāi)業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問(wèn)第三季度本年利潤(rùn)余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫(xiě)嗎
老師 個(gè)體戶(hù)變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶(hù)銷(xiāo)售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷(xiāo)售收入都沒(méi)有開(kāi)票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒(méi)有開(kāi)票如何做賬呢
老師,公司來(lái)審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話(huà),退稅申報(bào)表可以先提前先填寫(xiě)和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫(kù)存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來(lái)后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?