你好;? 你們含稅開票出去; 你沒有購進發(fā)票 ; 那你企業(yè)所得稅會繳納的;? 還有你增值稅沒法抵扣; 實際來說; 如果你購進的單價低了; 那要去計算才能判斷虧賺的?
對方對公打款過來了,我們是不含稅價賣的商品,我們倆家都是一般納稅人,可以只給對方開普票不開專票嗎
請幫忙算一下,我都算糊了 我們幫另外一家公司代扣了電費114949.29元,是含稅的我們已經(jīng)抵扣了13%的進項,對方說加8個點開發(fā)票過去結(jié)算給我們,我們就用含稅金額增加了8個點,開發(fā)票含稅124145.23,13%的銷項我們出,我們賺了多少
老師我們出版社購進了一批圖書對方不開票可以嗎?我們賺差價賣
老師,我們可以不含稅的購入,對方給我們開普票,我們含稅的賣出,我們是虧了還是賺了?
我們單位給雇傭的培訓老師培訓費,對方給我們開具增值稅普票,我們給他代扣代繳個稅,請問他給我們開的發(fā)票應該是含個稅的金額還是不含?
當期所得稅費用的公式怎么理解?為什么遞延會出現(xiàn)在這里?
老師,稅務要求提供業(yè)務真實性的情況說明,請問有沒有相關模板,謝謝
這是過了嗎?不知道拿的到證書不?
你好 請問一般餐飲店具體要對哪些商品進行盤點呢
這道題的遞延所得稅費用怎么算的?求解析
表演場地租賃的小規(guī)模開票稅率多少
老師1、以前報損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報要補稅滯納金?能不能直接入利潤分配3、收款是前兩年,報損是再早,是更改到報損那年嗎?4、這個是報損后發(fā)生事項,是不是區(qū)分于少計漏計那種呢?報損那個時點年限很長了補繳納?滯納金很多哦5、這個情況應該如何賬務和稅務處理更妥當呢
合伙企業(yè),工商年報的控股情況怎么填
公司原來是張三的法人,實收資本也是以張三實繳的,后來法人變更成李四,現(xiàn)金減少注冊資本,是以李四直接退還嗎?
最下面一行領款人不能復制粘貼,出現(xiàn)下面情況,如何恢復復制粘貼,求步驟。