不會,是我們開票體現(xiàn)收入,我們交稅
老師:在客戶不需要的情況下,當?shù)囟悇找笪覀冮_票體現(xiàn)有票收入,會不會導致客戶多交稅
老師您好,有個項目客戶要求先開票,才付預付款。12月份發(fā)票已開給客戶,現(xiàn)在增值稅收入和財務報表的收入不一致,因為我們還沒有交貨,沒確認收入.兩個表收入不一樣 會不會有問題?
請教下 我們1月份開了一張發(fā)票給客戶(已抵扣認證) 現(xiàn)在要紅沖 但稅務局讓寫開錯票的情況說明 其實我是按照老板指示開的 現(xiàn)在說要寫是會計疏忽導致開錯需紅沖 這樣會不會對我有影響啊
老師,我們公司做商貿(mào)銷售的,經(jīng)常會有零配件之類送客戶,很多都是合同簽完后才出現(xiàn)需要贈送客戶東西的問題,就不能開票給客戶還有的是客戶要求贈送的不能開發(fā)票,這樣我有進項卻不開票就會導致庫存虛高,這種情況怎么處理比較好?請老師賜教,謝謝!
老師,我想問下就是我們公司客戶交的錢會有一部分押金,這個押金客戶如果不開店就要退回,但是客戶大概率是不會不開店的,90%的概率,這種情況下押金也要確認收入嘛
有財務制度模板嗎?發(fā)一下
老師,公司支付的銀行貸款利息費用,手續(xù)費,沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
老師,公司給員工繳納社保,應該選擇哪個進去呢?
老師,一般物業(yè)公司收不到合同金額,現(xiàn)在稅務要按合同金額確認收入,補稅,這個情況怎么處理
基本零基礎,現(xiàn)在開始學中級會計的中級會計實務和經(jīng)濟法,還有105天考試,每天學8小時,來得及么?
老師,退款分錄這樣做是不是錯了?
基本零基礎,現(xiàn)在開始學中級會計的中級會計實務和經(jīng)濟法,還有105天考試,每天學8小時,來得及么?
老師好,問下匯算清繳表105050工資薪金帳載金額指的是應發(fā)工資?
郭老師,郭老師 我們公司兩個股東A和B,分別持股51%和49%。注冊資本1個億,A實繳50萬,B實繳39萬,去年分紅168萬,按照認繳出資比例分紅的,沒有實繳到位,分紅了,現(xiàn)在怎么解決比較合理?
員工應發(fā)工資7000,公積金單位不承擔,按5個點代扣代繳,工資表怎么做跟銀行賬一致。
可是之前有過一種情況,就是我們的一個客戶,說他們票客己經(jīng)滿了,讓我們先不要開票給他,我一直以為,如果我們作為銷售方當然可能不止我們一個開給他,當他的開票季度滿30萬以后他要多交稅,有這種說法嗎
收票方是不用交稅的,只有開票方,才可能交稅
那他為什么不讓我們開票給他
成本費用發(fā)票夠了,暫時不需要了
嗯,但是如果是我們需要開票給他,他超過了30萬,他是不是需要多交稅
不用多交稅,他是收票方
如果我一直開給他,他每個月的進項比銷項還多,他不會被查嗎
存在這種可能性,所以他才不讓開票
嗯,那這種情況下,我們怎樣開票體現(xiàn)我們的收入
按業(yè)務直接開票即可,并將發(fā)票給對方
這樣單方面的需求,還要讓客戶提供開票資料,不是還要問清楚客戶還有沒有額度可以開票?
銷售貨物或提供服務,正常開具發(fā)票,這才是正規(guī)做法。
我知道啊,可是客戶不需要啊,而且還可能會導致自己進項大于銷項,誰愿意給啊
稅局要求開票,客戶不讓開票,做選擇。
好的,謝謝老板
好的,祝你工作順利!