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請教下 我們1月份開了一張發(fā)票給客戶(已抵扣認證) 現(xiàn)在要紅沖 但稅務局讓寫開錯票的情況說明 其實我是按照老板指示開的 現(xiàn)在說要寫是會計疏忽導致開錯需紅沖 這樣會不會對我有影響啊

2024-03-19 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-19 16:55

你好!真實業(yè)務是什么?金額大嗎?主要是怕稅務局認定為虛假交易,還給對方開的藍字發(fā)票嗎?

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你好!真實業(yè)務是什么?金額大嗎?主要是怕稅務局認定為虛假交易,還給對方開的藍字發(fā)票嗎?
2024-03-19
您好,同學,開錯的也是需要驗舊的,沒有影響的
2023-04-16
您好,您需要哪些支持
2022-11-01
你好同學問他再核實一下,是你開給了你的客戶,你的客戶已經抵扣了是吧?那他們正常給你錢就可以了。
2022-05-07
你好,1.型號不影響稅金抵扣 2.你好是有一定風險的進來的商品應該和銷售一致 3.建議按照商品規(guī)范進行開票進銷一致 4.不合理的紅沖發(fā)票是會引起稅務稽查的
2022-02-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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