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老師,建筑公司,別的公司掛靠我們公司做項目,然后我們開了發(fā)票,這樣就收取他們發(fā)票的各項稅費,那我做了收入就得有成本,這個成本怎么算,開票勞務(wù)費含稅金額120萬

2023-04-20 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-20 15:35

你好; 你們的成本? 比如你的 人工費 和少量輔料這些的

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快賬用戶3101 追問 2023-04-20 15:39

老師,你沒明白我的意思,這是一個掛靠項目,我應(yīng)該收這個掛靠公司多少的成本票,就我開的120萬勞務(wù)票收入需要多少成本

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齊紅老師 解答 2023-04-20 15:43

你好;? 一般是 90%左右的成本發(fā)票哈 ; 比如你? 收到100萬的收入; 那么成本至少要90%左右的??

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快賬用戶3101 追問 2023-04-20 22:10

關(guān)于這個120萬,我需要交增值稅120/1.09×0.09附加稅為增值稅的百分之十二,那企業(yè)所得稅咋算

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齊紅老師 解答 2023-04-21 09:04

你好; 企業(yè)所得稅 你就考慮利潤來計算 ; 你繳納了之后? 對方會開多少成本給你; 比如開 110萬的成本發(fā)票給你; 你的企業(yè)所得稅 =(10萬-稅金部分)*5%? ;符合小微就這樣算?

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快賬用戶3101 追問 2023-04-21 09:08

他現(xiàn)在是不給我們開成本票,然后我們也不是小微企業(yè),所得稅就是(120-稅金)*25%這樣對么

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齊紅老師 解答 2023-04-21 09:08

你好;? 對的; 就是你這樣算了。?

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快賬用戶3101 追問 2023-04-21 09:16

如果我們在這個項目做了50的人工費也就是員工工資,那所得稅就是(120-稅費-50)0.25這樣算是對的么

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齊紅老師 解答 2023-04-21 09:17

你好;? 是的; 你可以減去人工工資成本這部分來計算的;??

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快賬用戶3101 追問 2023-04-21 09:20

現(xiàn)在我針對這個120萬的發(fā)票收入要繳納這些稅,假如合計是30萬的稅,我是不是還需要找這個公司要成本票,用120-30的稅-50的員工工資成本=40萬,我是否還需要這個公司提供這么金額的成本票給我呢

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齊紅老師 解答 2023-04-21 09:22

你好; 如果這個人工是你們自己公司的; 你只是針對120萬來找對方收取稅點的; 你就不考慮這個人員工資; 就直接用120萬-稅金額部分來? ? ? *25% 找? 掛靠單位收取即可;??

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快賬用戶3101 追問 2023-04-21 09:24

然后我只找她要各種稅費,這個成本票就不需要他提供給我,因為我的稅費是按照沒有成本計算的,是這樣的么

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齊紅老師 解答 2023-04-21 09:26

你好; 是的; 就只是針對這個業(yè)務(wù)來考慮; 避免你少收取稅點?

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快賬用戶3101 追問 2023-04-21 09:28

還有一種可能,如果他愿意提供成本票給我,我依然需要向他要增值稅和附加稅,但是企業(yè)所得稅就要按照(120-他提供的成本)*0.25這樣理解對不

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齊紅老師 解答 2023-04-21 09:29

你好1;? ?提供發(fā)票是最好的; 這樣你 企業(yè)所得稅就 相對少收取一些; 對你整體的企業(yè)所得稅影響小一些??

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快賬用戶3101 追問 2023-04-21 09:31

老師,就是我上面描述的提供發(fā)票,我要收取的增值稅和附加稅以及企業(yè)所得稅的說法對不

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齊紅老師 解答 2023-04-21 09:31

你好; 是的;? 就是這樣的; 還有一個稅種 還有一個印花稅 記得收取哈 ;??

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快賬用戶3101 追問 2023-04-21 09:46

老師,針對我這個業(yè)務(wù)是否需要交個稅,按照不含稅收入的千分之五的那個

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齊紅老師 解答 2023-04-21 09:46

你好;? ?個稅這個是預(yù)交的話; 會繳納的;? 看你地方; 一般個稅預(yù)交是按地方比例的??

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你好; 你們的成本? 比如你的 人工費 和少量輔料這些的
2023-04-20
成本讓對方給您提供成本票就行了。
2023-04-20
您好!對方不開發(fā)票給你們,那你們稅負(fù)很高,并且毛利也會有異常,對方肯定是要給你們成本票的,你們收取管理費和稅點,一般管理費2%,增值稅2.5%,所得稅3%
2023-04-20
那你的所得30萬就需要繳納所得稅,
2021-11-11
您好,其實這個本身沒有規(guī)定要收取哪些稅金的看你們自己商量。 一般來說就是增值稅跟所得稅比較多,其他的印花稅呀,還有附加稅比較少。
2023-04-21
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