你好; 你們的成本? 比如你的 人工費 和少量輔料這些的
老師,請問下,我們是建筑公司,有工程掛靠到我們公司,然后我們怎么給他們算稅?就比如說項目是130萬,目前開了100的發(fā)票(普票),然后他們找成本發(fā)票來抵稅,要怎么算?
老師,建筑公司,別的公司掛靠我們公司做項目,然后我們開了發(fā)票,這樣就收取他們發(fā)票的各項稅費,那我做了收入就得有成本,這個成本怎么辦呢
老師,建筑公司,別的公司掛靠我們公司做項目,然后我們開了發(fā)票,這樣就收取他們發(fā)票的各項稅費,那我做了收入就得有成本,這個成本怎么算,開票勞務(wù)費含稅金額120萬
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務(wù)費發(fā)票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個公司收取哪些稅,對方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務(wù)費發(fā)票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個公司收取哪些稅,對方不開發(fā)票給我們
老師,已經(jīng)開具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊資金寫的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時候,工資寫錯了,應(yīng)該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個月租用廠房 3年 這個確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會計準(zhǔn)則
計提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會計質(zhì)量要求么
印花稅的計稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
老師會計制度備案指的是什么
老師 跑得慢3個點 手扯的的士票 普通客運發(fā)票 這些算嗎 可以計算抵扣嗎
請教老師,分公司由非獨立變更為獨立,憑證之前是和總公司錄一個賬套的,現(xiàn)在分家了,總公司賬上的余額怎么處理
請解答一下b選項為什么不是
老師,你沒明白我的意思,這是一個掛靠項目,我應(yīng)該收這個掛靠公司多少的成本票,就我開的120萬勞務(wù)票收入需要多少成本
你好;? 一般是 90%左右的成本發(fā)票哈 ; 比如你? 收到100萬的收入; 那么成本至少要90%左右的??
關(guān)于這個120萬,我需要交增值稅120/1.09×0.09附加稅為增值稅的百分之十二,那企業(yè)所得稅咋算
你好; 企業(yè)所得稅 你就考慮利潤來計算 ; 你繳納了之后? 對方會開多少成本給你; 比如開 110萬的成本發(fā)票給你; 你的企業(yè)所得稅 =(10萬-稅金部分)*5%? ;符合小微就這樣算?
他現(xiàn)在是不給我們開成本票,然后我們也不是小微企業(yè),所得稅就是(120-稅金)*25%這樣對么
你好;? 對的; 就是你這樣算了。?
如果我們在這個項目做了50的人工費也就是員工工資,那所得稅就是(120-稅費-50)0.25這樣算是對的么
你好;? 是的; 你可以減去人工工資成本這部分來計算的;??
現(xiàn)在我針對這個120萬的發(fā)票收入要繳納這些稅,假如合計是30萬的稅,我是不是還需要找這個公司要成本票,用120-30的稅-50的員工工資成本=40萬,我是否還需要這個公司提供這么金額的成本票給我呢
你好; 如果這個人工是你們自己公司的; 你只是針對120萬來找對方收取稅點的; 你就不考慮這個人員工資; 就直接用120萬-稅金額部分來? ? ? *25% 找? 掛靠單位收取即可;??
然后我只找她要各種稅費,這個成本票就不需要他提供給我,因為我的稅費是按照沒有成本計算的,是這樣的么
你好; 是的; 就只是針對這個業(yè)務(wù)來考慮; 避免你少收取稅點?
還有一種可能,如果他愿意提供成本票給我,我依然需要向他要增值稅和附加稅,但是企業(yè)所得稅就要按照(120-他提供的成本)*0.25這樣理解對不
你好1;? ?提供發(fā)票是最好的; 這樣你 企業(yè)所得稅就 相對少收取一些; 對你整體的企業(yè)所得稅影響小一些??
老師,就是我上面描述的提供發(fā)票,我要收取的增值稅和附加稅以及企業(yè)所得稅的說法對不
你好; 是的;? 就是這樣的; 還有一個稅種 還有一個印花稅 記得收取哈 ;??
老師,針對我這個業(yè)務(wù)是否需要交個稅,按照不含稅收入的千分之五的那個
你好;? ?個稅這個是預(yù)交的話; 會繳納的;? 看你地方; 一般個稅預(yù)交是按地方比例的??