你好,對(duì)方不開票是稅負(fù)高的原因。
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項(xiàng)目,我們開給項(xiàng)目上120萬9個(gè)點(diǎn)含稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)掛靠我們公司的第三方是一個(gè)小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個(gè)公司收取哪些稅,對(duì)方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項(xiàng)目,我們開給項(xiàng)目上120萬9個(gè)點(diǎn)含稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)掛靠我們公司的第三方是一個(gè)小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個(gè)公司收取哪些稅,對(duì)方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項(xiàng)目,我們開給項(xiàng)目上120萬9個(gè)點(diǎn)含稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)掛靠我們公司的第三方是一個(gè)小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個(gè)公司收取哪些稅,對(duì)方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項(xiàng)目,我們開給項(xiàng)目上120萬9個(gè)點(diǎn)含稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)掛靠我們公司的第三方是一個(gè)小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個(gè)公司收取哪些稅,對(duì)方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項(xiàng)目,我們開給項(xiàng)目上120萬9個(gè)點(diǎn)含稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)掛靠我們公司的第三方是一個(gè)小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個(gè)公司收取哪些稅,對(duì)方不開發(fā)票給我們
老師,想問下普惠性幼兒園的賬務(wù)是怎么做的呢,難不難,我之前做建筑公司會(huì)計(jì)的
給別人開發(fā)票收幾個(gè)點(diǎn)合適
老師,這2題哪個(gè)是對(duì)的,母題15用的預(yù)算產(chǎn)量10000,拼圖5題用的是實(shí)際產(chǎn)量9000,有點(diǎn)矛盾了,我認(rèn)為用實(shí)際產(chǎn)量是對(duì)的,求解?
在判斷購置項(xiàng)目方案是否可行時(shí),里面購置的固定資產(chǎn)折舊在題目里面給出兩個(gè)條件,一個(gè)是按公司的折舊方法,一個(gè)是按稅法的折舊方法,算現(xiàn)金流量時(shí),折舊抵稅以哪個(gè)為準(zhǔn)計(jì)算,還有在處置的時(shí)候,又是按實(shí)際變現(xiàn)款和稅法算出來的賬面算差額還是公司算出來的賬面算差額?
個(gè)體戶電商,收入是否按平臺(tái)實(shí)際收入申報(bào)
老師,我的為什么沒有在線簽名?
老師,請(qǐng)問我設(shè)置了SUMIFS函數(shù),為什么拉下來的公式數(shù)值和第一行一樣,加了絕對(duì)引用,但都是列的絕對(duì)引用啊
老師,我在一家代理記賬公司,只代理一家。老板有兩家代理記賬公司,我在其中一家,現(xiàn)在稅務(wù)局要求一家代理記賬公司必須有五家以上業(yè)務(wù),我登錄稅務(wù)局系統(tǒng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在名下能查到四家,但只有一家是我申報(bào)的。這個(gè)對(duì)我有影響嗎?
公司向個(gè)人或者股東借款,哪個(gè)才是要在當(dāng)年度12.30前還的。
老師,有些公司,他申報(bào)員工個(gè)稅,但是不買社保,也沒有稅局或者社保局打電話追繳的?
一般收項(xiàng)目管理費(fèi)及稅點(diǎn)。綜合10%左右。
我們公司開120萬發(fā)票所要交的各種稅需要向這個(gè)第三方要吧,包括哪些稅,怎么算,然后我們有了收入但沒成本,這個(gè)要怎么做
這個(gè)沒具體標(biāo)準(zhǔn),小規(guī)模納稅人增值稅點(diǎn)3%,附加及其他的稅按1-2%計(jì)算。
有收入沒成本,沒發(fā)票是沒法入成本的。
答了和沒答一樣
綜合稅率已經(jīng)與你說了,沒成本是沒什么好辦法的。