成本讓對(duì)方給您提供成本票就行了。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們是建筑公司,有工程掛靠到我們公司,然后我們?cè)趺唇o他們算稅?就比如說(shuō)項(xiàng)目是130萬(wàn),目前開(kāi)了100的發(fā)票(普票),然后他們找成本發(fā)票來(lái)抵稅,要怎么算?
老師,我們老板有個(gè)項(xiàng)目掛靠到別的公司了,那怎樣給掛靠公司提供成本發(fā)票
老師,我們是做建筑掛靠的公司,有個(gè)項(xiàng)目工程款進(jìn)來(lái)393萬(wàn),我們收取對(duì)方12.3%的掛靠費(fèi),每個(gè)項(xiàng)目都是拿出收入90%來(lái)做成本,然后這個(gè)項(xiàng)目是甲供材項(xiàng)目,對(duì)方提供9個(gè)點(diǎn)的專票,我們財(cái)務(wù)經(jīng)理就跟我說(shuō)你把393萬(wàn)??(12.3%-9%)來(lái)收取掛靠費(fèi),也就是說(shuō)按開(kāi)票金額的3.3%來(lái)收掛靠費(fèi),我對(duì)對(duì)方提供9個(gè)點(diǎn)專票這個(gè)不太理解,能解釋下嗎?
老師,建筑公司,別的公司掛靠我們公司做項(xiàng)目,然后我們開(kāi)了發(fā)票,這樣就收取他們發(fā)票的各項(xiàng)稅費(fèi),那我做了收入就得有成本,這個(gè)成本怎么辦呢
老師,建筑公司,別的公司掛靠我們公司做項(xiàng)目,然后我們開(kāi)了發(fā)票,這樣就收取他們發(fā)票的各項(xiàng)稅費(fèi),那我做了收入就得有成本,這個(gè)成本怎么算,開(kāi)票勞務(wù)費(fèi)含稅金額120萬(wàn)
印花稅要繳納那些合同,怎么個(gè)計(jì)算。
收回記賬公司代理的賬務(wù),銀行流水不對(duì),報(bào)表中貨幣資金多出幾萬(wàn)元,需要把貨幣資金做一次調(diào)整跟實(shí)際金額一致嘛?其他應(yīng)付款是累計(jì)下來(lái)的社??偨痤~,沒(méi)有繳納社??劭畹姆咒洠趺刺幚?/p>
老師,您好,我們是小規(guī)模公司,按季度申報(bào)增值稅,2025.1月開(kāi)了一張專用發(fā)票,稅額是150元,2025.5月客戶要求1月開(kāi)的這張專用發(fā)票要作廢更改為普通發(fā)票了。那我現(xiàn)在申報(bào)第二季度了,沒(méi)有開(kāi)其他發(fā)票。 問(wèn)題1.這個(gè)150元的專用發(fā)票額稅能申請(qǐng)退款嗎,還是不去申請(qǐng)退款了。 問(wèn)題2.如果退款怎么填寫增值稅那張表?會(huì)引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
送給客戶的禮品,是否只能開(kāi)普票?入銷售費(fèi)用?
老師早上好,灑水車是免稅的嗎
一個(gè)投資興辦實(shí)業(yè)的深圳合伙實(shí)繳了江蘇一家公司1500萬(wàn)元,現(xiàn)在股份要轉(zhuǎn)讓給別人,出價(jià)2000萬(wàn),這種情況下,涉及到增值稅嗎?還是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?這個(gè)深圳合伙企業(yè)沒(méi)有虧損,是盈利的狀態(tài)
老師,我們公司幾年前租宿舍,押金1500沒(méi)掛往來(lái),直接做房租費(fèi)支出了,6月退租了,押金1500收回來(lái)了,,怎么入賬啊
老師,請(qǐng)問(wèn)下,是不是汽車都是折舊四年,殘值率按5%核算的?
租賃的酒店,客房裝修費(fèi)用計(jì)入固定資產(chǎn)在建工程還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
股東在別的公司存在風(fēng)險(xiǎn),這邊公司關(guān)聯(lián)到了,專管員讓處理,我這里怎么填寫?
我們開(kāi)票含稅金額119萬(wàn),增值稅及各種稅加起來(lái)是11萬(wàn),那我們需要多少金額的成本費(fèi)
你好 成本是按實(shí)際發(fā)生的
成本怎么算
成本是按實(shí)際發(fā)生的呀,比如人工費(fèi),材料費(fèi),水電費(fèi)等等。
關(guān)于這個(gè)掛靠的我們只有120的收入,沒(méi)有成本票,那這樣就會(huì)造成多交企業(yè)所得稅,那我120萬(wàn)需要交多少企業(yè)所得稅
你好 沒(méi)有成本情況下? 120 *所得稅率稅率?
120萬(wàn)的發(fā)票,增值稅99082.57,印花稅330.28,水利基金660.55,附加11889.91,沒(méi)有成本的話企業(yè)所得稅=120*0.25=30萬(wàn)對(duì)么
附加稅這些是可以扣除的,然后差額乘以所得稅稅率。如果您要是小微企業(yè)是5%的稅率。