嗯嗯,可以的,沒問題的

老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費的分錄,借:管理費用-福利費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 ,當(dāng)時沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出,抵扣了稅,這個月我需要把這個進項稅額轉(zhuǎn)出,那現(xiàn)在分錄該怎么做?
老師,公司飛機票,民航基金,計提增值稅進項了,這個現(xiàn)在怎么處理?我如果在4月份做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄是借,管理費用_差旅費,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出,,這樣做可以嗎?
老師,飛機票因為民航基金之前做了增值稅進項抵扣,增值稅計提多了,現(xiàn)在要調(diào)整,分錄,借,應(yīng)交增值稅-進項稅額9%,貸,應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出,然后借,管理費用-航空交通費,貸應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣子寫,對嗎?
老師,當(dāng)月收到費用票:借管理費用20,應(yīng)交稅費-進項10,貸現(xiàn)金30;然后進項轉(zhuǎn)入未交增值稅統(tǒng)計:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅10,貸:應(yīng)交稅費-進項稅額10;然后次月發(fā)現(xiàn)該票進行需要轉(zhuǎn)出,這樣做合理嗎?借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
老師問下,去年有筆計入管理費用-擔(dān)保費 進項稅額1630.今年我做了進項稅額轉(zhuǎn)出,借:管理費用-擔(dān)保費1630 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)該增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1630 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1630 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出增值稅 1630 這個分錄做了,1630還要做什么分錄 也就是要多交1630增值稅,本來12月交增值稅36000+轉(zhuǎn)出1630=37630 37630在交附加稅。其他
請教,總公司的車,分公司使用,繳納保險費,在分公司報賬可以不
2019年前虧損200萬,2020年-2025年9月盈利10萬,注銷時,是不是不能彌補往年虧損?5年內(nèi)是怎么算?其他應(yīng)付款205萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是彌補往年虧損后繳納所得稅還是怎么樣?是205萬-10萬+10萬來計算所得稅嗎?
發(fā)票開出去3年了,金額為33000元,現(xiàn)在客戶說要打折付款,實際只付30000元,怎么做憑證?
個人獨資企業(yè),年底做匯算清繳時,業(yè)主平時不是按月發(fā)的有工資嗎?到年底,假如發(fā)了10萬元,是不是這個10萬元不能使用,要另外扣除了,就是調(diào)增?
物業(yè)公司名下有個自己的房產(chǎn),出租了一部分自用了一部分,現(xiàn)在稅管員聯(lián)系補交2023年至2025的土地使用稅和房產(chǎn)稅,之前沒有這個稅種,現(xiàn)在稅源采集需要重新采集一下,請問老師怎么具體操作了,有圖最好
未分配利潤過大怎么處理?
老師這個金額包括工費經(jīng)費嗎?
我想問下,外賬公司給我們做賬時,房租費是一年一付的,他沒有做任何計提,而是在12月底的那次賬中一次性扣減成本的,這樣做賬對嗎?有沒有什么風(fēng)險
一般納稅人企業(yè),今年匯算清繳的時候是小微企業(yè),但第三季度利潤超過300萬,企業(yè)所得稅按25%預(yù)繳,那附加稅和印花稅還能享受減半征收嗎
那如果不辦理退稅對我們有什么影響呢
老師因為這個計提錯誤是21年22年,都有,我一次性在四月份做進項稅額轉(zhuǎn)出,可以吧?
都跨年了建議咨詢當(dāng)?shù)?2366看怎么處理?
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!