你好;? 需要寫這個(gè) ;這個(gè)是無償給對方; 也得視同銷售的;??
視同銷售的,有的人是借:銷售費(fèi)用貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 這樣做的話所得稅匯算清繳時(shí)要做收入成本的調(diào)整,如果我和稅法一致 借:銷售費(fèi)用貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,這樣是不是就不存在稅會差異,所得稅匯算清繳時(shí)上面的操作就不要做了
21年我們捐贈國外一批自產(chǎn)產(chǎn)品,當(dāng)時(shí)入賬時(shí)是借營業(yè)外支出,貸銷項(xiàng)稅,貸庫存商品,現(xiàn)在匯算清繳是要視同銷售,把這部分的產(chǎn)品的平均售價(jià)填寫在105010表嗎
請問一下,外購商品用于業(yè)務(wù)宣傳,增值稅視同銷售,分錄是借:銷售費(fèi)用,貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按零售價(jià)計(jì)算稅費(fèi)),企業(yè)所得稅確認(rèn)收入,那增值稅申報(bào)時(shí),未開票收入這里銷售額是按稅額除以稅率來填寫嗎?
老師,你好!問一下外購的商品用于贈送客戶,應(yīng)該視同銷售,我會計(jì)做賬是不是按照準(zhǔn)則做賬,借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) ,而增值稅申報(bào)表,我填在無票確認(rèn)收入那里可以嗎?年終匯算清繳在填報(bào)“視同銷售報(bào)表呀A105010,然后報(bào)成本,我平價(jià)銷售沒關(guān)系的吧,這樣操作可以嗎?老師
老師,樣品出口給國外時(shí),做分錄 借 銷售費(fèi)用 11.3貸 庫存商品 10 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1.3 這個(gè)匯算清繳時(shí)要填寫A105010視同銷售收入這個(gè)表格嗎
固定資產(chǎn),中級跟初級他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
申報(bào)24年年報(bào),資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表里面,運(yùn)輸工具和電子設(shè)備,原值是填所有固定資產(chǎn)和電子設(shè)備累計(jì)金額嗎,若24年申報(bào)23年年報(bào)是本年累計(jì)和累計(jì)折舊沒填報(bào),那么25年申報(bào)24年時(shí)是不是有影響
老師好,請問股東分紅是按照利潤分配-未分配利潤本年余額按比例分的嗎?
請問個(gè)人還要個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
一般納稅人給個(gè)體工商戶開普票,可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣開的普票的稅額嗎
交印花稅,開要開的《現(xiàn)代服務(wù)—服務(wù)費(fèi)》需要交印花稅嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計(jì)折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
其他應(yīng)付款借方審計(jì)調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目是什么意思
填寫的數(shù)據(jù)是,視同銷售收入10 視同銷售成本10 等于不調(diào)整?
你好;? ?你收入和成本不會一致的;? 你在平價(jià)銷售嗎 ???
這個(gè)商品是我司買來的,不是自己生產(chǎn)的,這個(gè)10就是市場價(jià)格呀
你好;? ? 那你 視同銷售的是后入按10做? ;? 你成本? 不應(yīng)該也是10 ; 應(yīng)該是低于10來的??
我們就是10買過來的,10是從供應(yīng)商那里買來的未稅價(jià)
你好;這樣的話; 那你就按你的數(shù)據(jù)寫即可;? ?