你好;? ?記入營(yíng)業(yè)外收入欄次體現(xiàn)??
老師請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件中利潤(rùn)表中其他收益有本年累計(jì)金額在報(bào)稅時(shí)的利潤(rùn)表中填哪一欄呢,沒(méi)有找到相對(duì)應(yīng)的科目
財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)的時(shí)候, 1,利息費(fèi)用怎么填?利潤(rùn)表實(shí)際的顯示財(cái)務(wù)費(fèi)用:-500.89, 其中:利息費(fèi)用:166.62;利息收入:-667.51。財(cái)報(bào)上,財(cái)務(wù)費(fèi)用填寫(xiě):-500.89,其中利息費(fèi)用:也是填-500.89 還是填166.62? 2,利潤(rùn)表上的其他收益再報(bào)表上面沒(méi)有得填寫(xiě),我應(yīng)該填在哪里呢?報(bào)表上 只有投資收益?
其他收益科目: 出利潤(rùn)報(bào)表時(shí),把原來(lái)利潤(rùn)表中投資收益改成了其他收益(它的數(shù)據(jù)是加計(jì)抵減得來(lái)的)。 申報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)表中沒(méi)有其他收益的填列項(xiàng)只有投資收益,請(qǐng)問(wèn)其他收益要怎么進(jìn)行填列?
老師損益類科目其他業(yè)務(wù)收入。結(jié)賬的時(shí)候用來(lái)沖減什么。在利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表上面的填寫(xiě)項(xiàng)目是什么
老師好,我想問(wèn)一下退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)計(jì)入了其他收益了,在年度匯算清繳的時(shí)候申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候申報(bào)利潤(rùn)表里沒(méi)有其他收益這個(gè)科目,那我把這個(gè)金額計(jì)入哪里
(1)2023年12月11日,長(zhǎng)城公司向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為2000萬(wàn)元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬(wàn)元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬(wàn)元的產(chǎn)品,成本150萬(wàn)元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時(shí)這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對(duì)?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個(gè)月600元,租的個(gè)人的車沒(méi)有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場(chǎng),停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車費(fèi)上繳國(guó)庫(kù)時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購(gòu)貨發(fā)票不存在,這個(gè)是怎么回事
面試問(wèn)題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個(gè)人事總監(jiān)一般會(huì)問(wèn)哪些問(wèn)題?針對(duì)的問(wèn)題我應(yīng)該怎么回答好。有過(guò)經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時(shí)安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個(gè)子公司或個(gè)體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開(kāi)票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價(jià)格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開(kāi)外管證?
老師臨時(shí)工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
是轉(zhuǎn)出的加計(jì)抵減額,繳納增值稅時(shí)進(jìn)行抵扣。 做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅18800.47 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅18800.47 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅18800.47 貸:其他收益18800.47 得到的其他收益數(shù)據(jù)。
你好;? 那你這部分也是記入這個(gè)欄次去; 沒(méi)有欄次寫(xiě)? ??
那這個(gè)轉(zhuǎn)出加計(jì)抵減額這個(gè)分錄是不是做的有問(wèn)題,必竟都用做抵扣了,怎么算做營(yíng)業(yè)外收入呢?
你好1; 你抵減的話? ? 可以走 營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益科目去; 你報(bào)表里面沒(méi)有其他收益; 你走營(yíng)業(yè)外收入欄次體現(xiàn)??
是做加計(jì)抵減抵扣的時(shí)候最后一步這樣做嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅18800.47 貸:營(yíng)業(yè)外收入18800.47
你好 ; 是的;? 繳納稅費(fèi)的或者是抵減的時(shí)候可以直接這樣走科目的??