你好;? 你去看發(fā)票合計(jì)金額是好多 ;? ? ? 2個(gè)發(fā)票 對(duì)應(yīng)2個(gè)信息表才對(duì); 不應(yīng)該有4個(gè)的記錄; 看是不是開(kāi)錯(cuò)了??

老師好,供應(yīng)商給我們開(kāi)了一張專(zhuān)票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了,又在開(kāi)票軟件里面開(kāi)了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷(xiāo)了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對(duì)不通過(guò)。
老師,一般納稅人銷(xiāo)售方在1月份開(kāi)出來(lái)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給了購(gòu)買(mǎi)方,在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,開(kāi)具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當(dāng)時(shí)有時(shí)間差,購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證抵扣了,在購(gòu)買(mǎi)方3月申報(bào)2月所屬期的時(shí)候,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,能申報(bào)成功嗎
老師好,1月份開(kāi)票時(shí)把其中一個(gè)商品的稅率選成9%了(應(yīng)該是13%),現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)方給開(kāi)的紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表上稅率都開(kāi)成13%了,導(dǎo)致現(xiàn)在我這邊開(kāi)不了紅字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這種情況是不是讓對(duì)方重新申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表?能不能對(duì)方只把9%稅率的這個(gè)商品申請(qǐng)紅字發(fā)票?
你好,2月份我們開(kāi)具了2份增值稅專(zhuān)用發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方,購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證抵扣了,3月份時(shí)購(gòu)買(mǎi)方發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤,購(gòu)買(mǎi)方自己就開(kāi)具了紅字專(zhuān)用發(fā)票信息,這2份紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表也拍照發(fā)給我們,但我們?cè)趯?dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字信息表時(shí),發(fā)現(xiàn)跳出來(lái)4條記錄,其中3條記錄金額是一樣的,信息表編號(hào)是不一樣的,只有2條信息表編號(hào)跟購(gòu)買(mǎi)方發(fā)給我們是一樣的。這種情況是正常的嗎。
老師,對(duì)方5.4號(hào)抵扣了我方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,5.10號(hào)業(yè)務(wù)終止了,5.11號(hào)我方開(kāi)出了紅字信息表?正常情況下,對(duì)方抵扣了,是對(duì)方開(kāi)具紅字信息表對(duì)嗎?我方當(dāng)時(shí)開(kāi)具了紅字信息表(我們以為只要我方能開(kāi)具出紅字信息表,對(duì)方就沒(méi)有抵扣)實(shí)際對(duì)方已經(jīng)抵扣了, 問(wèn),如果對(duì)方抵扣了,我方又開(kāi)具出紅字信息表,這樣的情況下正數(shù)發(fā)票三聯(lián)(第一次開(kāi)具的)和紅字信息表,和銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)三聯(lián),這些是給對(duì)方會(huì)計(jì)還是給我
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


就只有2條是對(duì)的,我們也跟購(gòu)買(mǎi)方溝通過(guò),她們只開(kāi)了2條紅字信息
但我們實(shí)際收到就是4條信息
你好;? 你核對(duì)下信息;正常也是 2個(gè)的; 不會(huì)有4個(gè);? ?你核對(duì)下是不是都是這兩個(gè)發(fā)票產(chǎn)生的?
多出來(lái)的2份是跟正確的一份產(chǎn)生的。比如說(shuō)要開(kāi)紅字金額是500,跳出來(lái)的紅字信息是3份500.這樣就多出來(lái)了2份
你好;? 不對(duì)哦;怎么會(huì)多出來(lái)了 ;? 你問(wèn)下對(duì)方到底開(kāi)幾份過(guò)來(lái)??
對(duì)方一口咬定就是開(kāi)2份
你好; 那你找稅務(wù)局那邊問(wèn)下 ;? ?看系統(tǒng)出來(lái)這個(gè)是啥原因; 整出來(lái)來(lái)說(shuō)是2份才對(duì)的; 不應(yīng)該會(huì)有4份的?
好的,謝謝
不客氣的; 明早找稅務(wù)局問(wèn)下 ; 這個(gè) 信息表是否有問(wèn)題;? ?