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你好,老師請問一下就是我是一般納稅人,我本月進項比銷項多,有留抵,我可以在賬上去設(shè)置一個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項留抵這個會計科目嗎

2023-04-18 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-18 17:33

你好,本月進項比銷項多,有留抵,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 不需要單獨設(shè)置??進項留抵? 這個會計科目

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快賬用戶9683 追問 2023-04-18 17:37

那如果是要繳稅的呢,分錄又怎么做

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齊紅老師 解答 2023-04-18 17:38

你好,如果是要繳稅,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

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你好,本月進項比銷項多,有留抵,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 不需要單獨設(shè)置??進項留抵? 這個會計科目
2023-04-18
您好,這個留底是退稅的時候,才有的分錄
2023-03-16
正確的做法 月末先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-05-21
你好,留底的做不做都可以的,如果做的話,應(yīng)該再轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額。
2023-01-30
您好 就是進項大于銷項 不需要繳納增值稅 相當于多交了增值稅 轉(zhuǎn)出到未交增值稅 交稅未交增值稅 正常情形下 進項大于銷項不做賬務(wù)處理的
2021-02-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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