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你好,請問2021年12月留抵增值稅需要在2022年1月做賬嗎?2022年1月是要繳納增值稅的。我這家公司是設置科目應交稅費-待抵扣進行進項稅額

2023-01-30 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-30 15:08

你好,留底的做不做都可以的,如果做的話,應該再轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額。

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快賬用戶2212 追問 2023-01-30 15:09

怎么做賬呢

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快賬用戶2212 追問 2023-01-30 15:10

借貸兩邊是什么科目

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齊紅老師 解答 2023-01-30 15:12

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項

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快賬用戶2212 追問 2023-01-30 15:21

這樣的話,進項稅額和銷項稅額各自科目的余額都是平,是嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-30 15:22

你好是的,沒有余額了。

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你好,留底的做不做都可以的,如果做的話,應該再轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額。
2023-01-30
你好? 1.? 需要計提的。正常計提 。只是暫時不繳納而已? 2;? ? ?意思是留抵了進項稅了。 那么你門可以抵減后的 ; 就不繳納的??
2021-11-24
你好; 你之前留底進項稅掛在什么科目的; 你銷項稅把他結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去? ?
2023-02-01
你好,一月份你有留底嗎?在主表里面。然后你在二月份兒找你稅務局出一個文書,那邊會在附表二里面給你填寫,然后你在28欄里面填寫進去就可以的。在附表二的時候,它是自動填寫的,有一個留底底線。
2023-01-30
你好 ;如果留抵的進項稅? 你 之前抵扣了只是掛在待抵扣進項稅科目的; 你直接不用去勾選了。直接把待抵扣進項稅結(jié)轉(zhuǎn) 到進項稅去 。 月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方 到時抵減 銷項稅即可? ?
2022-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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