是的,進(jìn)口貨物的增值稅也是按照1%
請(qǐng)問一下 是不是進(jìn)口貨物無論是一般納稅人還是小規(guī)模都是按13%繳納增值稅的
請(qǐng)問一下無論一般納稅人還是小規(guī)模納稅人進(jìn)口貨物是不是都是繳納13%的增值稅
小規(guī)模納稅人出口貨物,購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)只有收據(jù),申報(bào)增值稅時(shí)還是填在出口免稅銷售額那一欄嗎?
老師,小規(guī)模公司進(jìn)口貨物,進(jìn)口增值稅是不是也和一般納稅人一樣呀?還是小規(guī)模公司進(jìn)口貨物可以按照1或者3的稅率來征收進(jìn)口增值稅?
老師,小規(guī)模納稅人出口貨物實(shí)行不征不退政策,如果一個(gè)季度出口貨物超過了30萬,,怎么辦?依舊是免稅還是按照1%繳納增值稅?
不會(huì)解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請(qǐng)問這個(gè)題怎么做呢?
個(gè)體戶銷售名下的車怎么交個(gè)稅,是按1%還是五級(jí)超額累進(jìn)稅率計(jì)算
物業(yè)會(huì)計(jì),給業(yè)主鼓勵(lì)交物業(yè)費(fèi)發(fā)的米面油15000可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項(xiàng)發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
25年年末長(zhǎng)期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時(shí)候,城建稅是減半征收的。教育費(fèi)附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個(gè)月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項(xiàng)目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會(huì)有包含服務(wù)費(fèi)的。我這邊財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候,我按學(xué)校項(xiàng)目來做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費(fèi)合在一個(gè)合同的我都掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費(fèi)的,我掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎?之前的會(huì)計(jì)是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費(fèi)收入。
老師個(gè)體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤(rùn)可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師可以說一下進(jìn)口貨物設(shè)計(jì)哪些稅種嗎?
涉及到關(guān)稅和增值稅及附加
印花稅呢?
按買賣合同交印花稅
進(jìn)口的增值稅小規(guī)模公司確定是1嘛?我查怎么說一般納稅人和小規(guī)模進(jìn)口的增值稅都是一樣的呀?搞暈了
一般納稅人是13%,小規(guī)模減按1%
老師看下呢
嗯嗯,現(xiàn)在進(jìn)口貨物統(tǒng)一是13%,都視同銷售方是一般納稅人的。跟你進(jìn)貨方是否小規(guī)模無關(guān)。
進(jìn)口增值稅都是13?
是的,進(jìn)口貨物都是13%的稅率