你好! 一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(稅率13%) 小規(guī)模納稅人不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
銷售貨物,一般納稅人專票13%,小規(guī)模納稅人1%,小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額是按1%計(jì)算,還是13%哦?
請(qǐng)問一下 是不是進(jìn)口貨物無論是一般納稅人還是小規(guī)模都是按13%繳納增值稅的
請(qǐng)問一下無論一般納稅人還是小規(guī)模納稅人進(jìn)口貨物是不是都是繳納13%的增值稅
老師銷售貨物,一般納稅人是按13%交增值稅,小規(guī)模納稅人是按5%交增值稅吧
老師,小規(guī)模公司進(jìn)口貨物,進(jìn)口增值稅是不是也和一般納稅人一樣呀?還是小規(guī)模公司進(jìn)口貨物可以按照1或者3的稅率來征收進(jìn)口增值稅?
不小心刪除了自然人稅務(wù)扣繳端,也沒有備份,重新下載后沒有了以前的數(shù)據(jù),請(qǐng)問可以不去辦稅服務(wù)廳開通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能嗎
老師,我公司進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),4月我把以前待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅做到了,進(jìn)項(xiàng)稅,那我4月可要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
您好,借人方已經(jīng)支付工資等,去函現(xiàn)收到借調(diào)人員工資,收到工資里人員有的含服務(wù)費(fèi),該怎樣賬務(wù)處理,需要開發(fā)票處理嗎
老師,這個(gè)i=1067咋算的幫忙看一下
老師,對(duì)方給我們開的發(fā)票沒有數(shù)量可以嗎
老師請(qǐng)看這張圖,兩個(gè)問題: 1.以非貨幣資產(chǎn)投資入股的意思不就是取得被投資企業(yè)的股權(quán)嗎?為什么還強(qiáng)調(diào)“被投資企業(yè)支付的對(duì)價(jià)全部為股票(權(quán)的)”呢?難道被投資企業(yè)還有其他支付對(duì)價(jià)方式可以選擇嗎? 2.“個(gè)人或企業(yè)可以選擇按現(xiàn)行稅收政策執(zhí)行(個(gè)人以非貨幣資產(chǎn)投資)”,不就是5年內(nèi)遞延納稅嗎?為啥后半句還說“也可選擇遞延納稅政策”?
老師我們是做拍短視頻的,有導(dǎo)演,演員,燈光,道具什么的,用不用交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)了,謝謝
24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票今年做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬怎么做?附加稅的賬又該怎么做?
請(qǐng)問:個(gè)人到稅務(wù)局貸開票,所得稅還得企業(yè)代扣代繳嗎
我是北京的一家物流公司,購買的電車很多輛,有一百多萬進(jìn)項(xiàng)稅,老板想讓退稅,請(qǐng)問可行嗎
你好 麻煩看一下問題 是不是都是繳納13%的增值稅
是的,進(jìn)口環(huán)節(jié)是13%增值稅的