你好這個是免稅的了。
請問老師小規(guī)模納稅人季度不超過45萬免征增值稅,附加稅是季度不超過30萬免稅,假如這個季度銷售了40萬,增值稅免了,而附加稅是根據(jù)實際繳納的增值稅作計稅依據(jù)的,所以也免稅嗎?還是根據(jù)課件講的超過30萬減半征收,假如增值稅發(fā)票上稅額是4000,附加稅是4000×7%×50%嗎?麻煩老師了
請問老師,問題一:23年小規(guī)模納稅人銷售收入月不超過10萬元,季度不超過30萬元的,免征增值稅,那么超過月10萬,季度30萬元的,按照3%還是1%繳納稅款?問題二:還有小規(guī)模納稅人開具普票是否還是免稅?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人增值稅減按1%稅率的新政策下,季度不超30萬,增值稅還是免征唄,這個怎么做賬?
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,23年最新政策是季度不超過30萬免征增值稅,但是我們在3月開超了一萬的發(fā)票,怎么征稅呀?
老師,小規(guī)模納稅人出口貨物實行不征不退政策,如果一個季度出口貨物超過了30萬,,怎么辦?依舊是免稅還是按照1%繳納增值稅?
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財務(wù)費用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報時,預(yù)交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
407題答案A錯在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過來了 ,這個發(fā)票放到憑證哪里 還是這個進項稅額 怎么處理 借 進項稅額 貸 什么?
非營利組織的一般納稅人增值稅享受免稅嗎
老師請問民非企業(yè)專用存款賬戶的錢經(jīng)教育局審批(申請的是工資、身材、水電費、燃氣費)通過后,銀行劃轉(zhuǎn)到基本戶后能不能用于其他的項目,比如房租?