同學(xué)你好 這個是調(diào)減不是調(diào)增
小規(guī)模納稅人,21年的房租發(fā)票,22.10月才收到 21年賬上掛賬預(yù)付賬款,沒有做費用。22年匯算清繳的時候也沒有將這筆房租調(diào)整。只是做了一個憑證 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 請老師幫忙看看,對嗎
老師您好,22年有一支出,借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款,23年回不了發(fā)票,23年3月更正憑證,借,利潤分配未分配利潤,貸,預(yù)付賬款,這個22你匯算清繳時需要調(diào)增所得稅嗎?謝謝老師。
老師您好,22年有一支出,借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款,23年回不了發(fā)票,23年3月更正憑證,借,利潤分配未分配利潤,貸,預(yù)付賬款,這個22你匯算清繳時需要調(diào)所得稅嗎?謝謝老師。
老師!22年底商品暫估,今年5月收到發(fā)票,暫估大于實際發(fā)票。后面納稅調(diào)增,繳納了所得稅,小企業(yè)會計準(zhǔn)則 1 .紅沖22年暫估 借:庫存商品-10 貸:應(yīng)付賬款-10 借:利潤分配——未分配利潤 -10 貸:庫存商品 -10 2.按實際發(fā)票入賬 借:庫存商品8 貸:應(yīng)付賬款8 借:利潤分配——未分配利潤8 貸:庫存商品8 3.納稅調(diào)增 借:利潤分配——未分配利潤2 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅2 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅2 貸:銀行存款2 問會計分錄正確嗎?
老師您好,22年暫估成本20萬并也結(jié)轉(zhuǎn)(借主營業(yè)務(wù)成本20,貸應(yīng)付賬款-暫估,其他分錄平),23年4月匯算清繳時調(diào)增20萬,在23年4月的賬里想把應(yīng)付賬款-暫估科目沖平,做了借應(yīng)付賬款20,貸,未分配利潤20,這樣做對嗎,謝謝老師
要開專門的成品油發(fā)票需要成品油許可證嗎
現(xiàn)在藍色的高鐵票可以直接用來報銷嗎,還是必須要電子的發(fā)票
老師你好,我們是人力資源公司,外包客戶那邊的員工去勞動仲裁,最終裁決給員工賠償,這個賠償金還需要申報個稅嗎
事業(yè)單位買的地膜,地面漏買的材料,自己單位人鋪的,是做維修費還是專用材料費
老師好,2008年入賬一臺空調(diào),計入科目16105004,固定資產(chǎn)借方余額4000,但是累計折舊確是貸方余額3000,折舊兩年后,科目16505004貸方余額反而是4500,現(xiàn)在要賣掉這臺空調(diào),該怎么處理?現(xiàn)在用的賬套和2008年用的不是同一個賬套
@樸老師你好,繼續(xù)提問
老師 固定資產(chǎn)一開始做的時候留了5%殘值,那處置時候, 這5%殘值還需要怎么處理嗎,。還是說只需要處理之前提的95%固定資產(chǎn)即可
付了10萬自媒體代運營費,對方要分5個月給我們開發(fā)票,發(fā)票要備注什么嗎
員工請長期事假,不來公司上班,請事假期間出現(xiàn)受傷相關(guān)事宜是否認(rèn)定為工傷?
老師簽訂委托報關(guān)協(xié)議報關(guān)的5個商品,委托協(xié)議里主要貨物名稱,HS編碼、進/出口日期,源產(chǎn)地/貨源地、報關(guān)單編號、收到證件日期怎么填
同學(xué)你好 你這個業(yè)務(wù)要做調(diào)增的 22年暫估費用 然后匯算清繳直接調(diào)增
22年沒做費用,做的是預(yù)付帳款
這是不是沒影響所得稅呢,不用調(diào)增也不用調(diào)減吧?
那你就先不用做 往來款不超三年沒事的 如果第二年沒有發(fā)票來那你就暫估費用然后匯算清繳調(diào)增
22年預(yù)付,23年已經(jīng)知道回不了票,沖預(yù)付,究竟影響所得稅不
這個不能沖預(yù)付 你要直接調(diào)增才可以 賬上做暫估的 今年做就可以 然后明年調(diào)增