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老師您好,22年暫估成本20萬(wàn)并也結(jié)轉(zhuǎn)(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20,貸應(yīng)付賬款-暫估,其他分錄平),23年4月匯算清繳時(shí)調(diào)增20萬(wàn),在23年4月的賬里想把應(yīng)付賬款-暫估科目沖平,做了借應(yīng)付賬款20,貸,未分配利潤(rùn)20,這樣做對(duì)嗎,謝謝老師

2023-11-22 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-22 12:03

對(duì),做賬的話是這么做的

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快賬用戶3663 追問 2023-11-22 12:04

老師,這樣的話報(bào)表中,未分配利潤(rùn)就直接增加了20萬(wàn),沒問題?。?

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齊紅老師 解答 2023-11-22 12:06

對(duì)呀,等于是費(fèi)用少了,未分配利潤(rùn)就多了

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快賬用戶3663 追問 2023-11-22 12:08

老師,我好像記得在哪里看見過未分配利潤(rùn)只有損益類的科目才能結(jié)轉(zhuǎn)到此科目,我上面的分錄雖然是應(yīng)付帳款,其實(shí)根源是成本,我的理解對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-22 12:09

對(duì)就是未分配利潤(rùn)的代替了成本的意思

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