認繳出資,填寫你注冊資本 實繳是0
我公司建筑企業(yè)14年剛成立時還是實繳制股份,公司股東通過財務公司打款到股東卡上共2000萬,然后各個股東轉進過公司賬戶計入實收資本(農行/公司運營時農行一直沒用了),后期通過1、購買950萬固定資產劃出公司賬戶(實際沒有收到這批固定資產/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元(買固定資產和借款都是農行借走的),之前的會計根據實際情況調賬,沖紅了以前的這3筆業(yè)務,使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購買的的固定資產還計入股東A名下,貸其他應付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對,我是不是需要按照以前的業(yè)務把他的賬調過來?因為現在A股東要退股,賬上他名下是其他有應付款的
龍老師早上好??!我們公司是2007年成立公司,前期公司注冊資本已經注冊工商登記了,有的股東是代持顯明股東,后期因為生產經營擴大投資,原股東和隱名股東繼續(xù)增資和新的股東加入投資,增加投資資本還沒有增加到工商注冊實收資本去做工商變更登記,今年9月前上報稅務局損益表中作帳把后期是股東投資款放在其它應付款中做為借錢記帳,現在投資款都到位了,公司不再增加投資,想把超出工商注冊資本的各股東的投資款目前不轉為注冊實收資本去做工商登記,想調整轉為資本公積可以嗎?請咨詢龍老師應該怎么調整好?如果這樣轉為資本公積今后有那些利害關系及稅收風險?需要提前籌劃規(guī)避風險應做好那些防范措施?收到有空請回復!謝謝!
某企業(yè)2021年度財務決算中利潤總額為九萬元,審計人員在審查過程中審閱了本年利潤明細賬及有關收入,費用賬戶,發(fā)現存在下列問題,1、期初產成品余額多計一萬元,2、當年轉讓無形資產取得收入8000元,扣除各項支出后凈收入為5000元,盈余公積3、固定資產出租收入2000元,扣除折舊及維修費用后經收入為1600元,列入其他應付款賬戶,1、請指出該企業(yè)2021年財務決算中的利潤總額是否真實,2、請根據上述資料逐項指出存在的問題,并提出審計處理意見3、獨立核實企業(yè)的利潤總額
請問老師:公司工商年報里:股東認繳出資額能否為0?因為去年新成立商貿企業(yè),經營過程中,法人轉入款在實際入賬時:貸計其他應付款,未計入實收資本。
已知條件: 1、A為合伙企業(yè),C、D為其中的合伙人 2、C、D已轉入認繳注冊資本的投資款,但未在工商局做實繳 3、A合伙企業(yè)做賬時,公賬收到投資款計入實收資本 4、A合伙企業(yè)持有B有限責任公司53%股份, 5、B有限責任公司已完成工商實繳50萬,股東又投入410萬投資款,但未在工商局做追加實繳410萬 問:因穿透強關系及已轉投資款但未做工商實繳,C/D合伙人轉讓各自所有在A合伙企業(yè)的股權份額,以多少元轉讓合適?
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個稅點,要怎么算
老師,以前年度科目做錯了,現在怎么調賬,收入,做成庫存現金
小規(guī)模納稅人是按月申報,需要每月上傳財務報表嗎?
還是那個一般戶的問題,我們開這個戶目的是為了和另外一個子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當時那個子公司還沒成立,但各項業(yè)務已經在開展中了,然后和我們單位合作成立這個子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應付,現在的問題是,因為買東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現1w先墊著,我就是前兩天問的那個問題嘛,但是發(fā)現其他應付整不平了,做到其他應收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進項?稅務系統里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購農產品,可以反向開具銷售發(fā)票和購進發(fā)票,在稅務系統哪里開具?
你好 請問 開的餐飲服務費發(fā)票是專票 能不在電子稅務局里進項票認證 直接走費用嗎?
老師,現在有一家銷售公司(資質理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計劃在網絡平臺給我們公司打宣傳(通過網絡訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因為是對公打款每個月3次對賬,對賬之后我們公司要給銷售公司開對公發(fā)票(13%稅點) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時,需要開外管證嗎?這個外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?