可以的,這樣處理可以可以稅前扣除。

老師,我們公司的廠房是租的別人的,電水費(fèi)用都是我們公司在繳納,但是發(fā)票的抬頭卻不是我們公司的,而且也和對(duì)方溝通了去更改,對(duì)方一直不同意,現(xiàn)在我們用的公戶去繳納的電費(fèi),發(fā)票確實(shí)別人的抬頭,這樣以后會(huì)不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題吶?
老師好,我們公司和甲方簽訂工程合同,合同里約定竣工前工地的電信費(fèi)用是我們公司承擔(dān),每次繳費(fèi)電信公司開(kāi)票的抬頭是甲方,不是我們公司,請(qǐng)問(wèn)這樣的發(fā)票到我們公司可以報(bào)銷嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,交電費(fèi)的時(shí)候不是我們公司的抬頭,我們租賃辦公場(chǎng)地,但是租賃合同也不是交電費(fèi)的抬頭,這種情況應(yīng)該怎么入賬呢
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人,我們和別的公司共有一個(gè)電表,電表的戶名是對(duì)方公司,這個(gè)電表基都是我們交電費(fèi),電力局開(kāi)出來(lái)的專票是多方的抬頭,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我們?cè)趺礃硬趴梢缘挚?/p>
公司發(fā)生的電費(fèi)第一個(gè)月開(kāi)發(fā)票還是原來(lái)業(yè)主的抬頭,后來(lái)才改成我們的,有租賃合同,可以稅前扣除嗎?
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬(wàn)元外經(jīng)證,9月開(kāi)發(fā)票240萬(wàn),10月已經(jīng)預(yù)繳240萬(wàn)的稅,然后10月要開(kāi)剩下的180萬(wàn),開(kāi)完還是要按照180萬(wàn)再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開(kāi)票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問(wèn)一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬(wàn)元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬(wàn)元和283萬(wàn)元。現(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬(wàn)元。一個(gè)變成841.8萬(wàn)元,一個(gè)561.2萬(wàn)元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬(wàn)元,多繳納272.8萬(wàn)元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬(wàn)元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒(méi)有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開(kāi)票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開(kāi)具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開(kāi)增值稅票但尚未消費(fèi),收款開(kāi)票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?

