你好。如果您開(kāi)的是1%稅率的發(fā)票。就按1%做賬,確認(rèn)收入繳納稅款。不需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

老師好,小規(guī)模納稅人城建稅及教育費(fèi)附加減半征收的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?是直接做應(yīng)該繳的減半的數(shù)還是全額做了,再做一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)的減免增值稅分錄應(yīng)該怎么做?借:應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額嗎?
老師好,小規(guī)模公司普票的免稅額,專票的稅款減征額和稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)都可以做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,具體業(yè)務(wù)如下,小規(guī)模納稅人已開(kāi)出100萬(wàn)電子普通發(fā)票,發(fā)票金額990099.01,稅額9900.99。按1%稅率開(kāi)具。完整的分錄應(yīng)該是: 借:應(yīng)收賬款100萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入990099.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅9900.99 增值稅減征的2%如何做分錄? 減征的附加稅如何做分錄?
小規(guī)模的勞務(wù)派遣差額征收 要是開(kāi)的普票的話 是不用換算抵減銷(xiāo)項(xiàng)的 那他們是按照票面直接下收入 銷(xiāo)項(xiàng)部分也正常做 成本抵減部分也正常做 最后月底一筆把差額的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我公司是充電公司,收錢(qián)是安任物流,開(kāi)票給另外一家(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫(xiě)委托支付不呢?這種情況合法嗎
老師,電商商家實(shí)務(wù)中將刷單的也記為收入,那所發(fā)生的成本、費(fèi)用也計(jì)入成本嗎?因?yàn)樗伪旧硎遣缓戏ǖ?,不合法的費(fèi)用可以抵扣進(jìn)項(xiàng)、稅前扣除嗎?
老師,您看一下這題調(diào)乙公司利潤(rùn)時(shí)為什么不用100?70%-60*70 這樣為什么不用乙的凈利潤(rùn)加(100-60)?70%
上個(gè)月員工的報(bào)銷(xiāo)憑證給了部分,這個(gè)月補(bǔ)上但是沒(méi)有火車(chē)票外地有交通費(fèi)和住宿費(fèi)這個(gè)月怎么做,報(bào)銷(xiāo)單直接填上嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候,如果是虧損的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
小微企業(yè)的所得稅是多少
公司在在租房為房東承擔(dān)的個(gè)稅和房產(chǎn)稅怎么做賬,可以所得稅匯算扣除嗎
老師,老板人個(gè)的款轉(zhuǎn)入公戶的錢(qián),當(dāng)時(shí)因?yàn)榻?jīng)營(yíng)需要轉(zhuǎn)入的,現(xiàn)在公戶有錢(qián)了再轉(zhuǎn)到個(gè)人戶。有時(shí)間要求嗎。有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,為什么我勾選了抵扣專票,增值稅的附表二進(jìn)項(xiàng)稅不能自動(dòng)帶數(shù)據(jù)?還要需要我手動(dòng)填寫(xiě)嗎?
老師上午好,我想問(wèn)一下我那個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)里邊出現(xiàn)一個(gè)本期應(yīng)申報(bào)的稅,里邊出現(xiàn)一個(gè)殘疾人就業(yè)保證金申報(bào)辦理期限是2025年12月31號(hào),這是什么意思呀?

