同學(xué)你好 很高興為你解答 是的 分錄是正確的
老師,去年12月抵扣了稅控服務(wù)費(fèi),分錄借,應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額,然后是計(jì)營(yíng)業(yè)外收入,貸計(jì)減免稅嗎
老師好,小規(guī)模公司普票的免稅額,專票的稅款減征額和稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)都可以做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師好,小規(guī)模公司交稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)以及減免稅額該怎么做分錄呢
老師 小規(guī)模做免稅收入時(shí) 是把免得普票稅費(fèi)和專票稅費(fèi)都記入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅 還是只把專票減免稅款部分記入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅
您好,老師,小規(guī)模的增值稅是免稅的,在季度末,賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款嗎?還是貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢?
老師好!單位招待費(fèi)實(shí)際花了5元,開(kāi)票金額是8元,內(nèi)部報(bào)銷(xiāo)網(wǎng)銀是發(fā)出5元的報(bào)銷(xiāo)費(fèi),那會(huì)計(jì)這塊他的保銷(xiāo)單上寫(xiě)的5元招待費(fèi),后面付的8元的發(fā)票,就用這種報(bào)銷(xiāo)單做賬嗎?還是怎么弄?謝謝!
老師,完稅證明表格式只能開(kāi)具一次嗎?我記得去年都不是這樣的
老師請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售貨物的稅率是多少
老師,我們24年計(jì)提了大概20萬(wàn)的工資,但是因?yàn)榻刂箙R算清繳回款不及時(shí),未能發(fā)放。我進(jìn)行了納稅調(diào)整,補(bǔ)繳了所得稅。通過(guò)借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所稅費(fèi)—所得稅。這樣對(duì)嗎??那如果下半年回款,發(fā)工資了,借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行等后,已經(jīng)補(bǔ)繳的這塊所得稅怎么調(diào)整呢?因?yàn)榻欢悤r(shí)沒(méi)有通過(guò)損益科目,現(xiàn)在也不能重新計(jì)提產(chǎn)生損益去增加成本。
您好,廣告費(fèi)的稅率是多少呢
請(qǐng)問(wèn)一下子公司已經(jīng)注銷(xiāo),我們集團(tuán)公司賬上還有長(zhǎng)期股權(quán)投資,這個(gè)科目是投資款給子公司的,現(xiàn)在這個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資_子公司已經(jīng)注銷(xiāo)了,我現(xiàn)在需要做賬嗎?投資款是收不回來(lái)的了,
請(qǐng)問(wèn)如果跟供應(yīng)商下單了100個(gè)產(chǎn)品,98個(gè)出口退稅的,2個(gè)是自用的,采購(gòu)發(fā)票需要分開(kāi)開(kāi)嗎?
安徽公司是建筑工程公司有相關(guān)資質(zhì),在佛山設(shè)立了一個(gè)分公司沒(méi)有資質(zhì)。佛山分公司有一個(gè)員工報(bào)銷(xiāo)電工證費(fèi)用,應(yīng)該在安徽公司報(bào)銷(xiāo)還是佛山分公司報(bào)銷(xiāo)呢?他的人員編制是在佛山分公司
請(qǐng)問(wèn),大陸企業(yè)向香港公司采購(gòu)支付款項(xiàng),這樣香港公司在大陸有了收入,要幫代扣代繳哪些稅?
老師,我想問(wèn)一下怎么做提成方案能夠限制降低提成高的員工,還能不打擊有潛力的員工?
減免的時(shí)候直接做這一個(gè)分錄就可以了嗎
確認(rèn)減名額的時(shí)候坐著一個(gè)分錄就行,之前你可以先進(jìn)入辦公費(fèi)用,然后后期你把辦公費(fèi)用沖銷(xiāo)了記錄減免稅額,最后就是你目前說(shuō)的這個(gè)分錄
購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)或者交服務(wù)費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 減免稅款時(shí) 小規(guī)模公司 借:應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 一般納稅人 借:應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 分錄是這樣做的嗎
是的,你的理解是正確的,你的分錄是正確的