同學(xué)你好 這個可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
請問一下,勞務(wù)派遣公司既有一般計數(shù)稅,又有差額征稅(服務(wù)費開增票,代收代付開普票),那收入的中確認,代收代付的普票是不是也要算收入,同時代發(fā)放的工資要進成本,要與普票的金額相一致,對嗎?對于這種代收代付工資的派遣公司什么情況下選一般計稅呢?2 如果是分包的勞務(wù)派遣公司,是不是只有服務(wù)費,用一般計稅,沒有差額計稅? 開票計收入,收到票計成本,進項可以全部抵扣? 3 針對2的情況是不是和人力外包公司的情況是一樣的,可以參照人力外包公司的賬務(wù)處理? 4 如果公司有幫別的單位請鐘點工,臨時工,是不是可以根據(jù)銀行付款水單直接入成本,還是需要他們?nèi)ザ悇?wù)代開發(fā)票,才能入賬呢? 5最后勞務(wù)派遣公司財務(wù)做賬的注意事項是什 么?比如收到的房租,物業(yè)費用進項可抵嗎?
我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時也有在開專票,不足起征點的時候 只收專票的稅費 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 但是實際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢,做賬的時候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營業(yè)外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免? 是不是必須這樣寫?吧0.05那一步寫出來/
我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時也有在開專票,不足起征點的時候 只收專票的稅費 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 但是實際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢,做賬的時候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營業(yè)外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免? 如果是對的 是不是必須要把差異金額寫出來 不寫的話行不行 還有就是減免稅額:借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 之前(包括昨年)這步一直沒有做的話 能不能直接計入當(dāng)期的營業(yè)外收入不
小規(guī)模的勞務(wù)派遣差額征收 要是開的普票的話 是不用換算抵減銷項的 那他們是按照票面直接下收入 銷項部分也正常做 成本抵減部分也正常做 最后月底一筆把差額的應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 嗎
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進賬收入在用友上做賬了
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
我想問的是 是直接按照票面正常做收入 稅額部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 還是給一般納稅人一樣的步驟 把差額部分換算抵減掉一部分銷項以后 差額部分再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
同學(xué)你好 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅
小規(guī)模的有嗎 小規(guī)模既然交不到稅 那就不用確認可抵減的了是吧 一般納稅人抵減是因為可以抵扣銷項 小規(guī)模免稅就不用是吧
同學(xué)你好 這個免稅就不用做
好的謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝