是的,需要折算下,且發(fā)票得重新開(kāi)具的

我們是教育服務(wù)類,代開(kāi)普票,開(kāi)時(shí)候選擇了自愿放棄免稅,小規(guī)模企業(yè)增值稅納稅申報(bào)表,免稅銷售額,是按含稅銷售額除以1+1%,還是除以1+3%計(jì)算不含稅銷售額啊
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我平時(shí)開(kāi)具發(fā)票時(shí)直接選擇的征收率是1%,但是我報(bào)增值稅的時(shí)候發(fā)票數(shù)據(jù)匯總提取到的數(shù)據(jù)同樣是按照1%開(kāi)具的數(shù)據(jù),那我增值稅及附件費(fèi)申報(bào)變表里沒(méi)有1%征收率的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 我需要怎么填表呢?
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開(kāi),月銷售額10萬(wàn)(含專票),季銷售額30萬(wàn)(含專票),普票部分免征增值稅,超過(guò)了全額按1%繳納增值稅?!崩蠋?,如果我們小規(guī)模一個(gè)月開(kāi)10萬(wàn)以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
老師,我是小規(guī)模,應(yīng)該開(kāi)1%的發(fā)票,但是我開(kāi)成免稅發(fā)票了,我在申報(bào)增值稅時(shí)可以折算不含稅銷售額按1%繳納增值稅嗎
小規(guī)模納稅人第一季度普票開(kāi)了3%和1%的稅率,申報(bào)增值稅時(shí)不含稅銷售額是按發(fā)票上的未稅銷售額合計(jì)填寫還是用季度總含稅銷售額/(1+1%)倒算?
我是個(gè)體戶,然后我還是農(nóng)戶,我承包農(nóng)村個(gè)人的土地種植的小麥,賣給面粉廠,面粉廠說(shuō)要開(kāi)發(fā)票,我需要交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,乙是甲物業(yè)公司的分公司,安排在A小區(qū)負(fù)責(zé)該小區(qū)的物業(yè)管理,乙辦公的地方是無(wú)租使用A小區(qū)上級(jí)主管部門的房屋的。主管部門是非涉稅部門。請(qǐng)問(wèn)乙要繳納無(wú)租使用的房產(chǎn)稅嗎?
老師好,老師資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款是照抄應(yīng)收賬款的科目余額表的借方余額填列嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下就是公司員工在另一個(gè)公司上班工資也會(huì)給我們公司,差額是從我們公司付的,所有的福利也是從公司走的,我們沒(méi)有現(xiàn)金,是從另外一個(gè)公司代發(fā)福利費(fèi),那這個(gè)現(xiàn)金福利是屬于借款么?
題庫(kù)怎么選擇成中級(jí)?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊(cè)的公司,在山東收購(gòu)和銷售玉米,可以開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個(gè)備用金最后怎么做平呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月建筑工程發(fā)票開(kāi)9%的稅,要開(kāi)120萬(wàn)左右,這個(gè)有什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進(jìn)項(xiàng)都是13%的稅,這個(gè)可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級(jí)考了6-7年,去年沒(méi)考,今年報(bào)兩科財(cái)管48分,經(jīng)濟(jì)法61,實(shí)物沒(méi)考,這個(gè)財(cái)管就是學(xué)不會(huì)了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺(jué)自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過(guò)

