同學您好,學員您好,是的,對的全額報稅,但也是有減免的(2%)先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。

老師小規(guī)模納稅人銷售額不超45萬免征增值稅,有開專票按實納增值稅,城建稅減半,教育費附加減免是這樣理解嗎
老師好,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是 增值稅季度銷售額不超過30萬,普票免征增值稅專票按照1%交增值稅,超過30萬,是不是全部按照1%交增值稅?
請問老師:小規(guī)模2023年增值稅稅率按照1%開票,普票30萬以內(nèi)免增值稅,專票不免,是樣是對的嗎?
老師小規(guī)模開增值稅專票36萬,是按照實際開票金額交稅嗎?不存在減免增值稅吧
小規(guī)模找稅局代開發(fā)票,是不是不管普票還是專票都要交增值稅,不管在不在季度30萬免增值稅額度;小規(guī)模開專票不管是不是在免稅額度,都要交增值稅
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
個體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預(yù)制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔,發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補申報三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動較大,期間費用變動率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對比嗎?
老師什么時候會有減免的情況
同學您好,小規(guī)模超30萬了都是要填減免明細表的
只有不超30萬屬小微減免,或者未達起征點免稅
這是普票的減免吧?增值稅也是嗎?
增值稅專票按 一個點開票時也是這樣