你好,在申報(bào)表的專用發(fā)票欄中填報(bào)1%和3%專票的合計(jì)銷售額。然后1%的減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額

小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,專普票都開(kāi),差額征稅,除了5個(gè)點(diǎn)的差額征稅的票之外,有開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的票也有開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的票,該如何填寫增值稅申報(bào)表?
我們公司為增值稅小規(guī)模納稅人,有開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的專票金額83974.15稅額839.74,三個(gè)點(diǎn)的專票金額101162.07,稅額3034.86,申報(bào)表怎么填寫,最好附有申報(bào)表
小規(guī)模納稅人有開(kāi)普票1個(gè)點(diǎn),又開(kāi)專票3個(gè)點(diǎn)含稅金額86萬(wàn),附列表一怎么填寫呀
小規(guī),季報(bào)增值稅報(bào)表,有代開(kāi)專票的金額,增值稅和附加稅已繳納,如何填寫申報(bào)表
老師,小規(guī)模納稅人有開(kāi)專票一個(gè)點(diǎn)和三個(gè)點(diǎn),怎么填增值稅申報(bào)表呢?
老師,10月注冊(cè)領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報(bào)11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_(kāi)始做賬
個(gè)體戶外賣平臺(tái)上的收入需要在做無(wú)票收入申報(bào)嗎?個(gè)體戶電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表沒(méi)有無(wú)票收入那列呢
貸款用的財(cái)務(wù)報(bào)表逐年下來(lái)未分配利潤(rùn)很高了 可以怎么調(diào)呢
申報(bào)個(gè)稅流程圖是什么
老師,用2臺(tái)舊固定資產(chǎn)置換一個(gè)新的,補(bǔ)差價(jià)。我的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒(méi)被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方,在9月對(duì)方已認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對(duì)方操作什么才可以紅沖嗎
加權(quán)老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項(xiàng)目名稱是比如2024年橋梁維修項(xiàng)目,但是這個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)票是名稱是某某路三號(hào)橋人行橋工程,但是確實(shí)是2024年橋梁維修項(xiàng)目的成本,我再計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目的時(shí)候,可以按2024年橋梁維修項(xiàng)目來(lái)計(jì)入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開(kāi)嗎?
老師,請(qǐng)教下,公司被提示風(fēng)控了,說(shuō)發(fā)票取得率不正常。會(huì)計(jì)賬上的材料成本每個(gè)月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票??墒?1年的某一項(xiàng)原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個(gè)解釋,賬上也沒(méi)得庫(kù)存,這個(gè)要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到去年所得稅退款,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 對(duì)嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報(bào)表或者現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢


銷售額是不含稅銷售額嗎?減免的金額是多少,怎么計(jì)算的,可以給我附上申報(bào)表嗎?急
銷售額是不含稅銷售額嗎?——是的,不含稅
你那邊上申報(bào)系統(tǒng)上填上數(shù)字,就出來(lái)了
出不來(lái),我試過(guò)了
截圖看,18欄本期應(yīng)納稅減征額給是1,679.48。。
我還有沖紅的發(fā)票,顯示比對(duì)不通過(guò)怎么辦
稅控發(fā)票明細(xì)匯總表截圖發(fā)過(guò)來(lái),?
這只是金稅盤的,還有全電發(fā)票
發(fā)票資料匯總表含全電的,,
要看正數(shù)與負(fù)數(shù)明細(xì)匯總是多少。