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我之前的一筆費(fèi)用做的管理費(fèi)用,現(xiàn)在那個(gè)費(fèi)用退回來(lái)了,要怎么做分錄啊,是前面幾個(gè)月的,費(fèi)用我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

2023-04-15 15:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-15 15:25

您好,這個(gè)是可以正常的話,你跨年了沒(méi)

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快賬用戶4640 追問(wèn) 2023-04-15 15:26

沒(méi)有,過(guò)了兩個(gè)月要怎么做賬啊

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齊紅老師 解答 2023-04-15 15:26

那你就正常? 借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用

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快賬用戶4640 追問(wèn) 2023-04-15 15:28

那樣的話,管理費(fèi)用就負(fù)數(shù)了,可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-15 15:29

可以,這個(gè)是可以的

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快賬用戶4640 追問(wèn) 2023-04-15 15:30

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-15 15:31

沒(méi)事的哈,理解了就好

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您好,這個(gè)是可以正常的話,你跨年了沒(méi)
2023-04-15
你好,多結(jié)轉(zhuǎn)的不用做的,你是軟件做賬嗎?軟件做賬它月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的。
2024-07-09
借銀行存款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2024-05-13
您好!是的,你做相反的分錄沖回就好。
2021-01-20
同學(xué)你好 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)4萬(wàn) 借銀行存款4萬(wàn)
2021-03-10
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